有価証券報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2019/05/17 9:30
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
① 流動の部
前事業年度
(2018年2月28日)
当事業年度
(2019年2月28日)
繰延税金資産
賞与引当金198百万円182百万円
未払社会保険料29百万円27百万円
たな卸商品評価差額10百万円10百万円
未払事業税54百万円80百万円
その他34百万円41百万円
繰延税金資産合計327百万円342百万円
繰延税金資産の純額327百万円342百万円

② 固定の部
前事業年度
(2018年2月28日)
当事業年度
(2019年2月28日)
繰延税金資産
有形固定資産2,658百万円2,790百万円
資産除去債務483百万円494百万円
関係会社出資金評価損451百万円553百万円
貸倒引当金34百万円34百万円
その他13百万円43百万円
繰延税金資産小計3,642百万円3,916百万円
評価性引当額△956百万円△1,068百万円
繰延税金資産合計2,685百万円2,848百万円
繰延税金負債
資産除去債務に係る除去費用116百万円107百万円
固定資産圧縮積立金17百万円16百万円
土地評価差額84百万円84百万円
その他87百万円89百万円
繰延税金負債合計305百万円297百万円
繰延税金資産の純額2,379百万円2,550百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年2月28日)
当事業年度
(2019年2月28日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に
算入されない項目
0.1%0.2%
住民税均等割額等6.5%5.9%
税額控除△3.1%△0.1%
過年度法人税等△4.5%△1.8%
評価性引当額の増減2.5%4.4%
その他0.2%0.3%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
32.2%39.4%

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