有価証券報告書-第63期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月25日 9:57
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- 有価証券報告書-第63期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
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連結決算
勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 846,502 | 1,358,904 |
受取手形及び売掛金 | 3,204,798 | 2,925,827 |
営業貸付金 | 1,028,825 | 993,941 |
商品及び製品 | 4,322,162 | 4,808,075 |
販売用不動産 | 2,586,284 | 2,193,755 |
原材料及び貯蔵品 | 1,107,288 | 1,430,839 |
未成工事支出金 | 86,546 | 126,393 |
繰延税金資産 | 132,820 | 111,754 |
その他 | 585,537 | 672,839 |
貸倒引当金 | -169,927 | -141,107 |
流動資産計 | 13,730,837 | 14,481,223 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,158,971 | 3,941,739 |
機械装置及び運搬具(純額) | 637,927 | 642,958 |
賃貸用資産(純額) | 3,905,484 | 3,632,508 |
土地 | 3,864,821 | 4,135,391 |
リース資産(純額) | 1,179,101 | 1,202,946 |
その他(純額) | 256,186 | 58,689 |
有形固定資産合計 | 13,002,492 | 13,614,234 |
無形固定資産 | ||
のれん | 240,542 | 192,458 |
その他 | 68,075 | 299,812 |
無形固定資産合計 | 308,617 | 492,271 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 618,698 | 676,454 |
長期貸付金 | 189,590 | 172,620 |
繰延税金資産 | 419,874 | 33,479 |
その他 | 909,694 | 925,336 |
貸倒引当金 | -309,704 | -296,807 |
投資その他の資産合計 | 1,828,153 | 1,511,083 |
固定資産計 | 15,139,264 | 15,617,589 |
資産の部合計 | 28,870,101 | 30,098,813 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,616,411 | 5,615,035 |
短期借入金 | 9,783,082 | 10,342,349 |
リース債務 | 239,200 | 316,731 |
未払法人税等 | 49,402 | 154,588 |
賞与引当金 | 124,988 | 133,177 |
完成工事補償引当金 | 9,842 | 8,994 |
利息返還損失引当金 | 46,456 | 27,504 |
ポイント引当金 | 66,508 | 59,912 |
割賦売上繰延利益 | 43,987 | 115,460 |
その他 | 1,393,268 | 1,206,624 |
流動負債計 | 17,373,148 | 17,980,378 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,912,680 | 5,809,913 |
長期預り保証金 | 624,021 | 648,676 |
リース債務 | 1,005,468 | 1,186,166 |
役員退職慰労引当金 | 86,542 | 105,838 |
退職給付に係る負債 | 983,239 | 919,067 |
その他 | 205,903 | 276,330 |
固定負債計 | 7,817,854 | 8,945,991 |
負債の部合計 | 25,191,003 | 26,926,370 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,775,640 | 1,775,640 |
資本剰余金 | 1,953,655 | 1,944,288 |
利益剰余金 | 1,593,092 | 1,040,130 |
自己株式 | -1,303,804 | -1,288,310 |
株主資本合計 | 4,018,583 | 3,471,748 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -71,141 | -30,335 |
退職給付に係る調整累計額 | -268,343 | -268,969 |
その他の包括利益累計額合計 | -339,485 | -299,304 |
純資産の部合計 | 3,679,098 | 3,172,443 |
負債・純資産合計 | 28,870,101 | 30,098,813 |
個別決算
勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 315,247 | 380,828 |
受取手形 | 284,780 | 338,671 |
売掛金 | 1,979,372 | 1,806,706 |
営業貸付金 | 985,592 | 958,862 |
商品及び製品 | 3,710,600 | 4,120,664 |
販売用不動産 | 2,586,284 | 2,193,755 |
未成工事支出金 | 14,660 | 30,298 |
原材料及び貯蔵品 | 1,071,534 | 1,381,345 |
前渡金 | 103,175 | 104,559 |
前払費用 | 57,883 | 61,763 |
繰延税金資産 | 95,930 | 67,522 |
立替金 | 34,657 | 31,258 |
その他 | 190,068 | 301,538 |
貸倒引当金 | -133,287 | -133,927 |
流動資産計 | 11,296,501 | 11,643,847 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,922,189 | 3,697,429 |
構築物 | 69,343 | 89,025 |
機械及び装置 | 66,530 | 34,403 |
車両及び運搬具(純額) | 20,051 | 20,734 |
工具器具・備品(純額) | 34,509 | 36,812 |
賃貸用資産 | 3,819,420 | 3,553,696 |
土地 | 4,189,181 | 4,459,751 |
リース資産 | 377,460 | 427,954 |
建設仮勘定 | 213,947 | 12,960 |
有形固定資産合計 | 11,712,633 | 12,332,769 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 23,000 | 23,000 |
電話加入権 | 18,194 | 18,194 |
リース資産 | - | 213,768 |
その他 | 17,526 | 36,412 |
無形固定資産合計 | 58,720 | 291,375 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 450,529 | 449,693 |
関係会社株式 | 766,483 | 1,066,483 |
出資金 | 32,388 | 31,020 |
長期貸付金 | 158,222 | 143,657 |
更生債権等 | 284,065 | 267,130 |
長期前払費用 | 31,350 | 31,372 |
長期差入保証金 | 401,009 | 433,867 |
保険積立金 | 14,818 | 16,680 |
繰延税金資産 | 264,931 | - |
その他 | 25,878 | 32,026 |
貸倒引当金 | -273,757 | -264,166 |
投資その他の資産合計 | 2,155,918 | 2,207,763 |
固定資産計 | 13,927,273 | 14,831,908 |
資産の部合計 | 25,223,774 | 26,475,756 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2,292,319 | 2,280,341 |
買掛金 | 1,933,462 | 2,055,853 |
短期借入金 | 7,187,000 | 7,487,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,569,034 | 2,800,301 |
リース債務 | 107,937 | 162,148 |
未払金 | 127,203 | 78,467 |
未払費用 | 318,936 | 323,416 |
未払法人税等 | 17,481 | 38,448 |
未払消費税等 | 77,638 | 24,634 |
前受金 | 133,386 | 121,364 |
預り金 | 79,648 | 77,488 |
設備関係支払手形 | 98,955 | - |
完成工事補償引当金 | 9,603 | 8,630 |
利息返還損失引当金 | 46,456 | 27,504 |
ポイント引当金 | 66,508 | 59,912 |
割賦売上繰延利益 | 43,987 | 115,460 |
その他 | 151,401 | 132,866 |
流動負債計 | 15,260,960 | 15,793,838 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,887,366 | 5,802,155 |
退職給付引当金 | 392,000 | 440,376 |
役員退職慰労引当金 | 39,644 | 49,507 |
長期預り保証金 | 620,941 | 645,596 |
リース債務 | 302,098 | 542,888 |
資産除去債務 | 67,222 | 152,151 |
その他 | 17,528 | 36,660 |
固定負債計 | 6,326,801 | 7,669,337 |
負債の部合計 | 21,587,762 | 23,463,175 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,775,640 | 1,775,640 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,167,443 | 1,167,443 |
その他資本剰余金 | 786,212 | 786,212 |
資本剰余金合計 | 1,953,655 | 1,953,655 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 20,500 | 20,500 |
特別償却準備金 | 10,859 | 9,049 |
繰越利益剰余金 | 1,127,843 | 470,145 |
利益剰余金合計 | 1,159,203 | 499,695 |
自己株式 | -1,180,766 | -1,180,781 |
株主資本合計 | 3,707,732 | 3,048,209 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -71,720 | -35,628 |
その他の包括利益累計額合計 | -71,720 | -35,628 |
純資産の部合計 | 3,636,012 | 3,012,580 |
負債・純資産合計 | 25,223,774 | 26,475,756 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -14,519,381 | -14,965,448 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 1,618,699 | 1,418,101 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
---|---|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
受取手形割引高 | 1,618,699 | 1,418,101 |