有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,797 | 22,006 |
売掛金 | 5,461 | 5,368 |
たな卸資産 | 2,386 | 2,454 |
前払費用 | 2,113 | 1,929 |
繰延税金資産 | 2,136 | 2,684 |
その他 | 1,630 | 3,278 |
貸倒引当金 | -87 | -28 |
流動資産計 | 28,437 | 37,694 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 67,833 | 65,631 |
減価償却累計額 | -41,198 | -39,752 |
建物(純額) | 26,635 | 25,879 |
構築物 | 4,380 | 4,560 |
減価償却累計額 | -3,298 | -3,256 |
構築物(純額) | 1,082 | 1,303 |
機械及び装置 | 3,830 | 3,630 |
減価償却累計額 | -2,442 | -2,389 |
機械及び装置(純額) | 1,388 | 1,240 |
車両運搬具 | 77 | 79 |
減価償却累計額 | -61 | -68 |
車両運搬具(純額) | 15 | 11 |
工具 | 6,290 | 6,578 |
減価償却累計額 | -5,137 | -5,228 |
工具 | 1,153 | 1,350 |
土地 | 7,557 | 7,130 |
リース資産 | 4,654 | 5,555 |
減価償却累計額 | -1,628 | -2,249 |
リース資産(純額) | 3,025 | 3,306 |
建設仮勘定 | 59 | 308 |
有形固定資産合計 | 40,917 | 40,531 |
無形固定資産 | | |
のれん | 30,655 | 28,662 |
その他 | 9,940 | 9,053 |
無形固定資産合計 | 40,595 | 37,715 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,826 | 980 |
長期貸付金 | 197 | 135 |
長期前払費用 | 588 | 453 |
敷金及び保証金 | 19,074 | 17,780 |
会員権 | 79 | 79 |
繰延税金資産 | 3,409 | 1,040 |
その他 | 497 | 491 |
貸倒引当金 | -475 | -451 |
投資その他の資産合計 | 25,196 | 20,508 |
固定資産計 | 106,709 | 98,755 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 329 | 327 |
繰延資産計 | 329 | 327 |
資産の部合計 | 135,477 | 136,777 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,748 | 10,312 |
短期借入金 | 450 | 470 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12,140 | 11,280 |
未払金 | 4,203 | 5,246 |
1年内支払予定の長期未払金 | 1,955 | 2,244 |
1年内償還予定の社債 | 3,918 | 4,544 |
未払費用 | 1,429 | 1,226 |
リース債務 | 980 | 1,072 |
未払法人税等 | 727 | 2,546 |
繰延税金負債 | 94 | 73 |
賞与引当金 | 242 | 414 |
ポイント引当金 | 47 | 13 |
販売促進引当金 | 328 | 359 |
店舗閉鎖損失引当金 | 200 | 75 |
その他 | 1,696 | 934 |
流動負債計 | 38,165 | 40,813 |
固定負債 | | |
社債 | 13,981 | 14,137 |
長期借入金 | 43,020 | 39,764 |
長期未払金 | 5,675 | 5,858 |
リース債務 | 2,594 | 2,797 |
繰延税金負債 | 2,966 | 2,783 |
債務保証損失引当金 | 3 | - |
店舗改修工事等引当金 | 1,390 | 1,154 |
資産除去債務 | 1,712 | 1,804 |
その他 | 2,542 | 2,208 |
固定負債計 | 73,887 | 70,508 |
負債の部合計 | 112,053 | 111,321 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,030 | 14,030 |
資本剰余金 | 5,739 | 5,739 |
利益剰余金 | 469 | 1,293 |
自己株式 | -136 | -145 |
株主資本合計 | 20,103 | 20,917 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -38 | 84 |
繰延ヘッジ損益 | - | -10 |
為替換算調整勘定 | 20 | -14 |
その他の包括利益累計額合計 | -17 | 58 |
少数株主持分 | 3,338 | 4,480 |
純資産の部合計 | 23,424 | 25,456 |
負債・純資産合計 | 135,477 | 136,777 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,506 | 10,848 |
前払費用 | 129 | 103 |
繰延税金資産 | - | 67 |
関係会社短期貸付金 | 27,746 | 23,178 |
1年内償還予定の関係会社社債 | 2,200 | - |
未収入金 | 1,151 | 1,313 |
その他 | 162 | 93 |
流動資産計 | 35,895 | 35,604 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 221 | 221 |
減価償却累計額 | -39 | -60 |
建物(純額) | 182 | 161 |
機械及び装置 | 8 | 8 |
減価償却累計額 | -6 | -7 |
機械及び装置(純額) | 1 | 1 |
車両運搬具 | 6 | 6 |
減価償却累計額 | -6 | -6 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 104 | 105 |
減価償却累計額 | -63 | -72 |
工具 | 40 | 32 |
リース資産 | 68 | 95 |
減価償却累計額 | -32 | -57 |
リース資産(純額) | 36 | 37 |
有形固定資産合計 | 261 | 233 |
無形固定資産 | | |
のれん | 112 | 67 |
ソフトウエア | 2 | 4 |
リース資産 | 46 | 28 |
無形固定資産合計 | 161 | 99 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 914 | 72 |
関係会社株式 | 26,322 | 26,109 |
敷金及び保証金 | 167 | 167 |
会員権 | 53 | 53 |
関係会社長期貸付金 | 7,000 | 8,724 |
繰延税金資産 | 65 | 7 |
その他 | 90 | 95 |
投資その他の資産合計 | 34,614 | 35,231 |
固定資産計 | 35,037 | 35,564 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 321 | 322 |
繰延資産計 | 321 | 322 |
資産の部合計 | 71,254 | 71,491 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 450 | 470 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,855 | 6,664 |
リース債務 | 52 | 45 |
未払金 | 314 | 635 |
1年内支払予定の長期未払金 | 47 | 45 |
1年内償還予定の社債 | 3,801 | 4,427 |
未払費用 | 54 | 49 |
未払法人税等 | 78 | 1,756 |
繰延税金負債 | 76 | - |
預り金 | 9 | 10 |
販売促進引当金 | 240 | 249 |
その他 | 33 | 33 |
流動負債計 | 13,014 | 14,387 |
固定負債 | | |
社債 | 13,669 | 13,942 |
長期借入金 | 24,027 | 21,596 |
リース債務 | 39 | 26 |
金利スワップ | - | 17 |
長期未払金 | 159 | 114 |
固定負債計 | 37,896 | 35,697 |
負債の部合計 | 50,911 | 50,084 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,030 | 14,030 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,748 | 3,748 |
その他資本剰余金 | 1,119 | 1,119 |
資本剰余金合計 | 4,867 | 4,867 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 112 | 112 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,583 | 2,550 |
利益剰余金合計 | 1,695 | 2,662 |
自己株式 | -136 | -146 |
株主資本合計 | 20,457 | 21,414 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -114 | 2 |
繰延ヘッジ損益 | - | -10 |
その他の包括利益累計額合計 | -114 | -8 |
純資産の部合計 | 20,343 | 21,406 |
負債・純資産合計 | 71,254 | 71,491 |
注記等(連結)