有価証券報告書-第55期(平成28年5月16日-平成29年5月15日)

【提出】
2017/08/10 15:22
【資料】
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【項目】
105項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年5月15日)
当事業年度
(平成29年5月15日)
繰延税金資産
未払事業税8百万円14百万円
賞与引当金1714
子会社貸倒引当金13175
子会社株式評価損13871
株式報酬費用147166
その他1618
評価性引当額△269△313
繰延税金資産合計18947

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年5月15日)
当事業年度
(平成29年5月15日)
法定実効税率32.8%30.6%
(調整)
受取配当金益金不算入△37.2△29.6
役員賞与引当金0.40.5
交際費等0.10.1
株式報酬費用0.30.6
住民税均等割0.00.0
評価性引当額の増減0.50.3
寄付金の損金不算入4.0-
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.1-
その他0.0△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率1.02.4

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