有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/19 9:46
【資料】
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【項目】
124項目
16.繰延税金及び法人所得税
(1)繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

前連結会計
年度期首
(2024年4月1日)
純損益を
通じて
認識
その他の
包括利益
において
認識
その他前連結会計
年度期末
(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金17526--201
未払事業税18133--214
固定資産30,283△1,380-△32728,576
未払金20426--230
その他1,402489-△41,887
小計32,245△806-△33231,107
税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除に係る繰延税金資産
税務上の繰越欠損金645135-△299481
小計645135-△299481
繰延税金資産合計32,890△671-△63131,588
繰延税金負債
固定資産29,016△1,573-△97426,469
その他2,64236-4543,133
繰延税金負債合計31,658△1,537-△51929,602
純額1,232866-△1121,986

将来キャッシュ・フローの見積りの結果、十分な将来課税所得を稼得する可能性が高いと認められる税務上の繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上しております。
(単位:百万円)

前連結会計
年度期末
(2025年3月31日)
純損益を
通じて
認識
その他の
包括利益
において
認識
その他当連結会計
年度期末
(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金20169--270
未払事業税214△6--209
固定資産28,5761,164-25629,995
未払金230△23--207
その他1,887△974423121,266
小計31,1072314256831,948
税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除に係る繰延税金資産
税務上の繰越欠損金481△90-18409
小計481△90-18409
繰延税金資産合計31,5881414258632,356
繰延税金負債
固定資産26,469200-19226,861
その他3,133188492983,667
繰延税金負債合計29,6023884949030,529
純額1,986△247△7961,828

将来キャッシュ・フローの見積りの結果、十分な将来課税所得を稼得する可能性が高いと認められる税務上の繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上しております。
② 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
税務上の繰越欠損金5,6155,544
将来減算一時差異3,8686,682

③ 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の金額と繰越期限は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
1年目--
2年目--
3年目--
4年目--
5年目以降5,6155,544
合計5,6155,544

④ 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社は子会社及び共同支配企業への投資に係る将来加算一時差異の一部については、繰延税金負債を認識しておりません。
これは、当社が一時差異の取崩しの時期をコントロールする立場にあり、このような差異を予測可能な期間内に取崩さないことが確実であるためです。なお、当該金額について重要性はありません。
(2)法人所得税
① 純損益を通じて認識される法人所得税は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
当期税金費用4,0105,094
繰延税金費用△866247
法人所得税費用 合計3,1445,341

当期税金費用及び繰延税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金、税額控除または過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。
これに伴う当期税金費用の減少額は、前連結会計年度は422百万円、当連結会計年度は805百万円であります。
また、繰延税金費用の減少額は、前連結会計年度は19百万円、当連結会計年度は該当ありません。
② 適用税率の調整
前連結会計年度および当連結会計年度において、当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率はそれぞれ30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
法定実効税率による法人所得税30.6%30.6%
未認識の繰延税金資産の増減△6.0%△1.8%
課税所得計算上減算されない費用10.1%7.5%
法人税額の特別控除△6.3%△9.2%
留保利益の税効果△1.2%3.5%
子会社との税率差異30.4%10.9%
持分法投資損益7.9%4.1%
税率変更による影響△2.1%△0.0%
関係会社株式売却損益△16.6%△0.9%
のれん減損損失12.5%16.3%
その他△0.4%5.0%
実際負担税率59.0%66.0%

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