有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 12:03
【資料】
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【項目】
96項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産
前受金(サポート料他)156百万円128百万円
賞与引当金6048
ポイント引当金2419
投資損失引当金2926
長期未払金142129
減損損失243214
その他9967
繰延税金資産小計756634
評価性引当額△428△369
繰延税金資産合計327265
繰延税金負債
建設協力金(受取利息)2424
繰延税金負債合計2424
繰延税金資産の純額302241

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率37.8%35.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.22.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.9△0.2
住民税均等割2.82.2
評価性引当額の増減額△25.4△5.7
税率変更による影響6.35.5
その他2.10.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.941.0

3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.4%から解消が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは32.8%、平成28年4月1日以後のものは32.1%に変更しております。
この結果、繰延税金資産は20百万円減少し、法人税等調整額は20百万円増加しております。

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