有価証券報告書-第217期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 9:01
【資料】
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【項目】
166項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金8,106百万円7,203百万円
退職給付引当金2,0522,124
減価償却費1,7471,763
その他有価証券評価差額金-2,378
その他3,1053,356
繰延税金資産小計15,01116,826
評価性引当額△6,450△6,171
繰延税金資産合計8,56010,655
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△2,948-
退職給付信託設定益△1,448△1,448
その他△803△66
繰延税金負債合計△5,200△1,514
繰延税金資産(負債)の純額3,360百万円9,140百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.70.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.9△4.6
評価性引当額の増減△10.3△4.2
その他1.50.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率20.5%23.3%