有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 15:30
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
貸倒損失11,311百万円14,729百万円
貸倒引当金4,9048,450
債務保証損失引当金2,4702,690
利息返還損失引当金27,77450,648
未払賞与459460
役員退職慰労金未払分5252
未収利息不計上486496
ソフトウェア2,5032,856
繰延資産267341
繰延消費税等237274
有価証券評価損201197
ゴルフ会員権評価損2222
減損損失257255
資産調整勘定12674
資産除去債務1,2321,228
株式配当金2,4602,460
退職給付に係る負債4154
繰越欠損金148,952145,942
その他638648
繰延税金資産小計204,400231,886
評価性引当額△171,003△192,073
繰延税金資産合計33,39639,812
繰延税金負債
子会社の留保利益2,2853,028
その他有価証券評価差額金31
退職給付に係る資産1,3391,246
その他502399
繰延税金負債合計4,1304,677
繰延税金資産の純額29,26635,135

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
評価性引当額の増減△59.1%△30.6%
のれん償却額2.2%△0.5%
受取配当金等の永久に益金に算入されない項目△2.6%△0.0%
子会社の留保利益0.5%△1.1%
連結子会社との税率差異△10.0%2.1%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正14.1%%
外国子会社配当金に係る源泉所得税1.7%△0.1%
その他0.4%△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率△19.7%0.6%

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