有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/17 16:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
127項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税183百万円103百万円
貸倒引当金超過額424438
未払役員退職慰労金6363
金融商品取引責任準備金915871
賞与引当金7055
その他70131
繰延税金資産計1,7231,661
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△1,042△1,044
その他△0△53
繰延税金負債計△1,043△1,097
繰延税金資産の純額681564

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。