有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 40,577 | 57,241 |
営業未収入金 | ※1 1 | ※1 8 |
前払費用 | 61 | 73 |
繰延税金資産 | 191 | 214 |
その他 | ※1 5,362 | ※1 5,071 |
流動資産合計 | 46,194 | 62,608 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 25 | 20 |
工具、器具及び備品 | 8 | 7 |
有形固定資産合計 | 35 | 29 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 10 | 15 |
ソフトウエア | 40 | 95 |
その他 | 12 | 7 |
無形固定資産合計 | 63 | 118 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 37,055 | 35,436 |
関係会社株式 | 118,273 | 118,273 |
関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
従業員長期貸付金 | - | 1 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
前払年金費用 | 5 | 10 |
違約損失積立金特定資産 | ※2 10,580 | ※2 10,580 |
その他 | 10 | 12 |
投資その他の資産合計 | 168,926 | 167,314 |
固定資産合計 | 169,024 | 167,462 |
資産合計 | 215,218 | 230,071 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2015年3月31日) | 当事業年度 (2016年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | ※1 242 | ※1 114 |
短期借入金 | 22,500 | 22,500 |
関係会社短期借入金 | 73,000 | 81,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | - |
未払金 | 71 | 19 |
未払費用 | ※1 110 | ※1 176 |
預り金 | 13 | 11 |
前受収益 | ※1 20 | 41 |
賞与引当金 | 320 | 481 |
役員賞与引当金 | 158 | 150 |
その他 | 196 | 94 |
流動負債合計 | 106,633 | 104,789 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 10,000 |
退職給付引当金 | - | 2 |
繰延税金負債 | 6,459 | 5,104 |
その他 | 21 | 66 |
固定負債合計 | 6,481 | 15,173 |
負債合計 | 113,114 | 119,963 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,500 | 11,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
その他資本剰余金 | 20,903 | 20,903 |
資本剰余金合計 | 23,903 | 23,903 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,302 | 5,302 |
繰越利益剰余金 | 47,889 | 57,850 |
利益剰余金合計 | 53,192 | 63,152 |
自己株式 | △5 | △9 |
株主資本合計 | 88,589 | 98,546 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,514 | 11,561 |
評価・換算差額等合計 | 13,514 | 11,561 |
純資産合計 | 102,104 | 110,107 |
負債純資産合計 | 215,218 | 230,071 |