有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 70,144 | 77,182 |
営業未収入金 | ※1 7 | ※1 62 |
有価証券 | - | 1,000 |
前払費用 | 90 | 123 |
繰延税金資産 | 193 | 233 |
その他 | ※1 7,725 | ※1 6,118 |
流動資産合計 | 78,162 | 84,720 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 0 | 5 |
車両運搬具 | 15 | 10 |
工具、器具及び備品 | 5 | 9 |
有形固定資産合計 | 22 | 26 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 19 | 17 |
ソフトウエア | 149 | 116 |
その他 | 1 | 2 |
無形固定資産合計 | 170 | 135 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 34,254 | 34,957 |
関係会社株式 | 118,413 | 118,498 |
関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
長期前払費用 | 1 | 1 |
前払年金費用 | 13 | 18 |
違約損失積立金特定資産 | ※3 10,580 | ※3 10,580 |
その他 | 23 | 143 |
投資その他の資産合計 | 166,286 | 167,199 |
固定資産合計 | 166,479 | 167,361 |
資産合計 | 244,641 | 252,081 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | ※1 116 | ※1 305 |
短期借入金 | 12,500 | 32,500 |
関係会社短期借入金 | 75,200 | 81,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | - |
未払金 | 21 | 19 |
未払費用 | ※1 176 | ※1 204 |
預り金 | 15 | 47 |
前受収益 | 68 | 76 |
賞与引当金 | 453 | 492 |
役員賞与引当金 | 135 | 169 |
その他 | 67 | 133 |
流動負債合計 | 98,754 | 115,347 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 10,000 | - |
社債 | 20,000 | 20,000 |
退職給付引当金 | 8 | 13 |
株式給付引当金 | - | 87 |
繰延税金負債 | 4,702 | 4,585 |
その他 | 114 | 77 |
固定負債合計 | 34,825 | 24,764 |
負債合計 | 133,580 | 140,111 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,500 | 11,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
その他資本剰余金 | 20,903 | 899 |
資本剰余金合計 | 23,903 | 3,899 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,302 | 5,302 |
繰越利益剰余金 | 73,210 | 81,775 |
利益剰余金合計 | 78,512 | 87,077 |
自己株式 | △13,506 | △953 |
株主資本合計 | 100,409 | 101,523 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,652 | 10,446 |
評価・換算差額等合計 | 10,652 | 10,446 |
純資産合計 | 111,061 | 111,970 |
負債純資産合計 | 244,641 | 252,081 |