有価証券報告書-第25期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/26 11:28
【資料】
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【項目】
117項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成25年12月31日)
当事業年度
(平成26年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金186,849千円196,826千円
子会社株式(会社分割に伴う承継会社株式)67,92367,923
投資有価証券11,00510,766
関係会社株式評価損22,18222,182
その他9,5803,495
繰延税金資産小計297,541301,192
評価性引当額△291,794△299,673
繰延税金資産合計5,7461,519
繰延税金負債
株式交換差額△16,012△16,012
その他-△7,587
繰延税金負債合計△16,012△23,600
繰延税金資産の純額△10,266△22,081

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成25年12月31日)
当事業年度
(平成26年12月31日)
法定実効税率38.2%38.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.216.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.7△81.8
住民税均等割0.15.6
繰延税金資産に対する評価性引当額△30.739.3
法定実効税率の変更による影響△2.4-
その他△0.1△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率2.616.9

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