有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 15:33
【資料】
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【項目】
159項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
繰延税金資産
減損損失20,736千円20,513千円
棚卸資産評価損―千円1,125千円
賞与引当金43,649千円37,996千円
役員賞与引当金2,856千円212千円
退職給付に係る負債3,258千円3,285千円
投資有価証券評価損21,513千円19,976千円
ゴルフ会員権評価損14,451千円14,451千円
未払事業税8,425千円7,315千円
その他38,946千円76,546千円
繰延税金資産小計153,837千円181,423千円
評価性引当額△63,161千円△99,081千円
繰延税金資産合計90,675千円82,341千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△43,285千円△51,832千円
その他△1,058千円△970千円
繰延税金負債合計△44,343千円△52,802千円
繰延税金資産(負債)の純額46,332千円29,538千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.4%3.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1%△0.1%
住民税均等割等1.2%3.1%
評価性引当額の増減0.5%11.9%
その他0.3%2.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.0%51.1%

3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

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