大和自動車交通(9082)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,433 | 1,481 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,143 | 1,762 |
| 有価証券 | 20 | 0 |
| たな卸資産 | 216 | - |
| 販売用不動産 | - | 47 |
| 商品及び製品 | - | 30 |
| 仕掛品 | - | 1 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 70 |
| 前払金 | 78 | 64 |
| 前払費用 | 319 | 269 |
| 繰延税金資産 | 106 | 13 |
| その他 | 367 | 113 |
| 貸倒引当金 | -9 | -9 |
| 流動資産合計 | 4,677 | 3,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 284 | 288 |
| 減価償却累計額 | -156 | -186 |
| 車両運搬具(純額) | 128 | 102 |
| 建物及び構築物 | 10,798 | 10,409 |
| 減価償却累計額 | -5,987 | -5,702 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,810 | 4,707 |
| 機械及び什器備品 | 2,072 | 2,040 |
| 減価償却累計額 | -1,314 | -1,417 |
| 機械及び什器備品(純額) | 758 | 622 |
| 土地 | 7,489 | 7,630 |
| リース資産 | - | 260 |
| 減価償却累計額 | - | -31 |
| リース資産(純額) | - | 229 |
| 建設仮勘定 | 253 | 113 |
| 有形固定資産合計 | 13,440 | 13,405 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 16 | 16 |
| 通信施設利用権 | 24 | 21 |
| ソフトウエア | 42 | 35 |
| その他 | 7 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 90 | 81 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 661 | 330 |
| 長期貸付金 | 12 | 36 |
| 破産更生債権等 | - | 125 |
| 繰延税金資産 | 378 | 176 |
| その他 | 385 | 388 |
| 貸倒引当金 | -103 | -234 |
| 投資その他の資産合計 | 1,334 | 822 |
| 固定資産合計 | 14,865 | 14,309 |
| 資産合計 | 19,542 | 18,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,006 | 792 |
| 1年内償還予定の社債 | 120 | 20 |
| 短期借入金 | 6,099 | 5,984 |
| リース債務 | - | 52 |
| 未払金 | 225 | 65 |
| 未払法人税等 | 95 | 104 |
| 未払消費税等 | 133 | 129 |
| 未払費用 | 621 | 641 |
| 前受金 | 53 | 421 |
| 賞与引当金 | 169 | 137 |
| その他 | 314 | 360 |
| 流動負債合計 | 8,841 | 8,710 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 100 | 60 |
| 長期借入金 | 6,349 | 5,713 |
| リース債務 | - | 191 |
| 繰延税金負債 | 207 | 327 |
| 退職給付引当金 | 697 | 641 |
| 役員退職慰労引当金 | 125 | 132 |
| 長期預り金 | 908 | 871 |
| 負ののれん | 48 | 26 |
| 固定負債合計 | 8,437 | 7,965 |
| 負債合計 | 17,278 | 16,676 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 525 | 525 |
| 資本剰余金 | 2 | 2 |
| 利益剰余金 | 1,618 | 1,161 |
| 自己株式 | -13 | -263 |
| 株主資本合計 | 2,132 | 1,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66 | -11 |
| 評価・換算差額等合計 | 66 | -11 |
| 少数株主持分 | 65 | 63 |
| 純資産合計 | 2,264 | 1,477 |
| 負債純資産合計 | 19,542 | 18,154 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 520 | 551 |
| 受取手形 | 56 | 60 |
| 売掛金 | 1,470 | 1,375 |
| 有価証券 | 20 | - |
| 前払費用 | 249 | 203 |
| 繰延税金資産 | 80 | - |
| 未収入金 | 509 | 498 |
| 販売用不動産 | 49 | 36 |
| 貯蔵品 | 33 | 28 |
| 関係会社短期貸付金 | 971 | 644 |
| その他 | 189 | 147 |
| 貸倒引当金 | -1 | -3 |
| 流動資産合計 | 4,147 | 3,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 車両運搬具 | 118 | 126 |
| 減価償却累計額 | -36 | -54 |
| 車両運搬具(純額) | 82 | 71 |
| 建物 | 5,696 | 5,559 |
| 減価償却累計額 | -2,412 | -2,241 |
| 建物(純額) | 3,284 | 3,317 |
| 建物附帯設備 | 3,143 | 2,888 |
| 減価償却累計額 | -2,322 | -2,153 |
| 建物附帯設備(純額) | 820 | 735 |
| 構築物 | 1,026 | 1,024 |
| 減価償却累計額 | -546 | -579 |
| 構築物(純額) | 480 | 444 |
| 機械器具 | 971 | 971 |
| 減価償却累計額 | -668 | -720 |
| 機械器具(純額) | 303 | 251 |
| 什器備品 | 254 | 259 |
| 減価償却累計額 | -163 | -180 |
| 什器備品(純額) | 91 | 79 |
| 土地 | 5,503 | 5,643 |
| リース資産 | - | 153 |
| 減価償却累計額 | - | -18 |
| リース資産(純額) | - | 135 |
| 建設仮勘定 | 263 | - |
| 有形固定資産合計 | 10,828 | 10,678 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 12 | 12 |
| 通信施設利用権 | 24 | 21 |
| ソフトウエア | 37 | 32 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 76 | 69 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 351 | 123 |
| 関係会社株式 | 956 | 818 |
| 長期貸付金 | 162 | 235 |
| 差入保証金 | 61 | 97 |
| 破産更生債権等 | - | 3 |
| 繰延税金資産 | 195 | - |
| ゴルフ会員権 | 140 | 138 |
| その他 | 74 | 83 |
| 貸倒引当金 | -98 | -234 |
| 投資その他の資産合計 | 1,843 | 1,265 |
| 固定資産合計 | 12,749 | 12,013 |
| 資産合計 | 16,897 | 15,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | - | 37 |
| 買掛金 | 241 | 166 |
| 短期借入金 | 2,000 | 2,510 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,419 | 2,754 |
| リース債務 | - | 31 |
| 未払金 | 101 | 48 |
| 未払費用 | 497 | 554 |
| 未払法人税等 | 57 | 61 |
| 未払消費税等 | 79 | 79 |
| 前受金 | 32 | 91 |
| 短期預り金 | 97 | 75 |
| 前受収益 | 76 | 73 |
| 賞与引当金 | 108 | 83 |
| 流動負債合計 | 6,711 | 6,568 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,542 | 4,715 |
| リース債務 | - | 112 |
| 繰延税金負債 | - | 135 |
| 退職給付引当金 | 434 | 419 |
| 役員退職慰労引当金 | 89 | 95 |
| 長期預り金 | 852 | 816 |
| 固定負債合計 | 6,919 | 6,295 |
| 負債合計 | 13,630 | 12,864 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 525 | 525 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 2 | 2 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 131 | 131 |
| その他利益剰余金 | | |
| 退職積立金 | 197 | 197 |
| 別途積立金 | 1,146 | 1,146 |
| 繰越利益剰余金 | 1,262 | 958 |
| 利益剰余金合計 | 2,737 | 2,433 |
| 自己株式 | -13 | -263 |
| 株主資本合計 | 3,251 | 2,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14 | -6 |
| 評価・換算差額等合計 | 14 | -6 |
| 純資産合計 | 3,266 | 2,690 |
| 負債純資産合計 | 16,897 | 15,555 |