有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 134,389 | 102,553 |
| 営業未収金 | ※ 58 | ※ 51 |
| 短期貸付金 | ※ 11,010 | ※ 54,720 |
| 繰延税金資産 | 152 | 288 |
| 未収還付法人税等 | 7,215 | 3,595 |
| その他 | ※ 1,005 | ※ 520 |
| 流動資産合計 | 153,831 | 161,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 車両運搬具 | 12 | 10 |
| 建物 | 651 | 700 |
| 工具、器具及び備品 | 16 | 29 |
| 土地 | 5,840 | 5,840 |
| その他 | 13 | 10 |
| 有形固定資産合計 | 6,535 | 6,591 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 524 | 392 |
| その他 | 1 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 526 | 395 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,387 | 25,505 |
| 関係会社株式 | 326,852 | 325,867 |
| 長期貸付金 | ※ 14,720 | ※ 27,501 |
| その他 | 142 | 114 |
| 投資損失引当金 | △8,130 | △9,399 |
| 投資その他の資産合計 | 357,973 | 369,589 |
| 固定資産合計 | 365,034 | 376,576 |
| 資産合計 | 518,865 | 538,306 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※ 627 | ※ 839 |
| 短期借入金 | 14,476 | 25,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 未払法人税等 | 126 | 181 |
| 未払費用 | 91 | 93 |
| 預り金 | ※ 107,449 | ※ 110,067 |
| 賞与引当金 | 77 | 87 |
| その他 | ※ 267 | ※ 321 |
| 流動負債合計 | 123,116 | 146,590 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 繰延税金負債 | 2,362 | 3,084 |
| 退職給付引当金 | 79 | 72 |
| その他 | 143 | 144 |
| 固定負債合計 | 42,585 | 33,302 |
| 負債合計 | 165,701 | 179,893 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 127,234 | 127,234 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 36,822 | 36,822 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 36,822 | 36,822 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 188,965 | 188,965 |
| 繰越利益剰余金 | 30,657 | 35,215 |
| 利益剰余金合計 | 219,623 | 224,181 |
| 自己株式 | △39,077 | △39,081 |
| 株主資本合計 | 344,603 | 349,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,561 | 9,256 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,561 | 9,256 |
| 純資産合計 | 353,164 | 358,413 |
| 負債純資産合計 | 518,865 | 538,306 |