有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,098 | 958 |
受取手形及び営業未収入金 | 2,249 | 3,378 |
販売用不動産 | 202 | 181 |
貯蔵品 | 10 | 9 |
繰延税金資産 | 67 | 74 |
その他 | 221 | 251 |
貸倒引当金 | -2 | -5 |
流動資産合計 | 3,848 | 4,848 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,371 | 10,436 |
減価償却累計額 | -5,332 | -5,650 |
建物及び構築物(純額) | 5,039 | 4,786 |
機械装置及び運搬具 | 2,147 | 2,132 |
減価償却累計額 | -1,884 | -1,909 |
機械装置及び運搬具(純額) | 263 | 223 |
土地 | 10,824 | 10,820 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 31 | 208 |
その他 | 242 | 362 |
減価償却累計額 | -182 | -221 |
その他(純額) | 59 | 140 |
有形固定資産合計 | 16,217 | 16,180 |
無形固定資産 | 244 | 308 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 234 | 272 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
長期貸付金 | 140 | 153 |
繰延税金資産 | 256 | 367 |
その他 | 1,077 | 1,593 |
貸倒引当金 | 0 | -9 |
投資その他の資産合計 | 1,711 | 2,378 |
固定資産合計 | 18,174 | 18,866 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,022 | 23,715 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 1,376 | 1,776 |
短期借入金 | 5,552 | 4,629 |
未払法人税等 | 92 | 244 |
賞与引当金 | 99 | 105 |
その他 | 490 | 666 |
流動負債合計 | 7,612 | 7,422 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,293 | 5,956 |
退職給付引当金 | 233 | 249 |
負ののれん | 24 | 19 |
その他 | 280 | 271 |
固定負債合計 | 4,831 | 6,495 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 12,443 | 13,918 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,284 | 1,284 |
資本剰余金 | 1,086 | 1,086 |
利益剰余金 | 7,194 | 7,357 |
自己株式 | -59 | -59 |
株主資本合計 | 9,505 | 9,668 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -9 | 35 |
繰延ヘッジ損益 | -40 | -9 |
為替換算調整勘定 | 0 | 2 |
評価・換算差額等合計 | -49 | 29 |
少数株主持分 | 122 | 98 |
純資産合計 | 9,578 | 9,796 |
負債純資産合計 | 22,022 | 23,715 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 534 | 509 |
受取手形 | 188 | 144 |
営業未収入金 | 1,737 | 2,960 |
販売用不動産 | 202 | 181 |
貯蔵品 | 10 | 8 |
前払費用 | 122 | 189 |
繰延税金資産 | 57 | 56 |
その他 | 45 | 44 |
貸倒引当金 | 0 | -3 |
流動資産合計 | 2,898 | 4,092 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,806 | 8,850 |
減価償却累計額 | -4,376 | -4,640 |
建物(純額) | 4,429 | 4,209 |
構築物 | 1,005 | 1,021 |
減価償却累計額 | -794 | -826 |
構築物(純額) | 210 | 194 |
機械及び装置 | 21 | 20 |
減価償却累計額 | -16 | -17 |
機械及び装置(純額) | 5 | 3 |
車両運搬具 | 1,825 | 1,731 |
減価償却累計額 | -1,670 | -1,624 |
車両運搬具(純額) | 154 | 106 |
工具 | 227 | 286 |
減価償却累計額 | -173 | -208 |
工具 | 53 | 77 |
土地 | 10,712 | 10,709 |
リース資産 | - | 60 |
減価償却累計額 | - | -1 |
リース資産(純額) | - | 58 |
建設仮勘定 | 30 | 206 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 15,597 | 15,567 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 103 | 103 |
電話加入権 | 23 | 23 |
ソフトウエア | 106 | 111 |
ソフトウエア仮勘定 | 4 | 61 |
施設利用権 | 3 | 4 |
無形固定資産合計 | 240 | 305 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 229 | 264 |
関係会社株式 | 214 | 214 |
出資金 | 4 | 4 |
長期貸付金 | 137 | 118 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
長期前払費用 | 1 | 1 |
繰延税金資産 | 236 | 361 |
敷金及び保証金 | 419 | 912 |
保険積立金 | 399 | 449 |
その他 | 54 | 51 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 1,701 | 2,378 |
固定資産合計 | 17,539 | 18,250 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,438 | 22,342 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 16 | 38 |
営業未払金 | 986 | 1,491 |
短期借入金 | 3,670 | 2,975 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,599 | 1,311 |
リース債務 | - | 9 |
未払金 | 133 | 49 |
未払費用 | 122 | 218 |
未払法人税等 | 56 | 209 |
未払消費税等 | 56 | 40 |
預り金 | 13 | 15 |
前受収益 | 26 | 42 |
賞与引当金 | 81 | 86 |
設備関係支払手形 | 17 | 200 |
その他 | 54 | 16 |
流動負債合計 | 6,836 | 6,706 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,059 | 5,845 |
リース債務 | - | 51 |
長期未払金 | 86 | 73 |
退職給付引当金 | 217 | 233 |
長期預り保証金 | 164 | 145 |
固定負債合計 | 4,528 | 6,350 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,364 | 13,056 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,284 | 1,284 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,070 | 1,070 |
その他資本剰余金 | 15 | 15 |
資本剰余金合計 | 1,086 | 1,086 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 90 | 90 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 6,798 | 6,298 |
繰越利益剰余金 | -97 | 549 |
利益剰余金合計 | 6,792 | 6,939 |
自己株式 | -59 | -59 |
株主資本合計 | 9,103 | 9,250 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7 | 35 |
繰延ヘッジ損益 | -23 | - |
評価・換算差額等合計 | -30 | 35 |
純資産合計 | 9,073 | 9,286 |
負債純資産合計 | 20,438 | 22,342 |