有価証券報告書
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 24,205 | 26,655 |
受取手形及び営業未収金 | 12,257 | 13,011 |
たな卸資産 | 3,170 | 5,061 |
前払費用 | 2,711 | 2,937 |
繰延税金資産 | 1,897 | 1,914 |
デリバティブ債権 | 6,421 | 3,564 |
その他の流動資産 | 1,339 | 1,254 |
貸倒引当金 | -22 | -23 |
流動資産計 | 51,979 | 54,373 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶(純額) | 141,665 | 155,180 |
建物(純額) | 538 | 547 |
土地 | 788 | 771 |
建設仮勘定 | 11,642 | 10,344 |
その他の有形固定資産 | 191 | 194 |
有形固定資産合計 | 154,824 | 167,036 |
無形固定資産 | 2,793 | 2,987 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,588 | 5,196 |
長期貸付金 | 71 | 50 |
繰延税金資産 | 1,566 | 1,648 |
退職給付に係る資産 | 1,071 | 1,176 |
その他の投資等 | 632 | 606 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 7,928 | 8,675 |
固定資産計 | 165,545 | 178,698 |
資産の部合計 | 217,524 | 233,071 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び営業未払金 | 4,771 | 5,884 |
短期借入金 | 34,116 | 17,229 |
未払金 | 54 | 1,377 |
未払費用 | 322 | 286 |
未払法人税等 | 155 | 436 |
繰延税金負債 | 1,408 | 1,226 |
前受金 | 1,022 | 1,509 |
賞与引当金 | 384 | 396 |
役員賞与引当金 | 46 | 41 |
デリバティブ債務 | 7,124 | 5,536 |
その他の流動負債 | 1,858 | 2,009 |
流動負債計 | 51,260 | 35,928 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 87,703 | 116,398 |
繰延税金負債 | 379 | 281 |
特別修繕引当金 | 2,419 | 3,299 |
退職給付に係る負債 | 341 | 267 |
その他の固定負債 | 52 | 72 |
固定負債計 | 90,893 | 120,317 |
負債の部合計 | 142,153 | 156,245 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,300 | 10,300 |
資本剰余金 | 17,181 | 17,181 |
利益剰余金 | 48,160 | 50,538 |
自己株式 | -991 | -991 |
株主資本合計 | 74,650 | 77,028 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -10 | 591 |
繰延ヘッジ損益 | -196 | -1,293 |
為替換算調整勘定 | 651 | 188 |
退職給付に係る調整累計額 | 258 | 295 |
その他の包括利益累計額合計 | 702 | -219 |
非支配株主持分 | 19 | 17 |
純資産の部合計 | 75,372 | 76,826 |
負債・純資産合計 | 217,524 | 233,071 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶(純額) | 6,692 | 12,043 |
建物(純額) | 460 | 431 |
土地 | 702 | 702 |
建設仮勘定 | 1,104 | - |
その他の有形固定資産 | 76 | 63 |
有形固定資産合計 | 9,034 | 13,239 |
無形固定資産 | ||
契約関連無形資産 | 2,375 | 2,211 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,257 | 1,661 |
関係会社株式 | 5,223 | 5,465 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 57 | 50 |
関係会社長期貸付金 | 39,546 | 45,265 |
前払年金費用 | 512 | 649 |
繰延税金資産 | 887 | 813 |
その他の投資等 | 477 | 461 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 47,959 | 54,361 |
固定資産計 | 59,716 | 70,538 |
資産の部合計 | 106,293 | 121,293 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 3,268 | 3,697 |
短期借入金 | 8,451 | 7,062 |
未払金 | 36 | 1,270 |
未払費用 | 109 | 101 |
未払法人税等 | 12 | 16 |
前受金 | 987 | 1,468 |
預り金 | 5,448 | 7,667 |
代理店債務 | 980 | 915 |
賞与引当金 | 204 | 204 |
役員賞与引当金 | 13 | 13 |
関係会社整理損失引当金 | - | 22 |
その他の流動負債 | 353 | 854 |
流動負債計 | 19,860 | 23,286 |
固定負債 | ||
関係会社用船契約損失引当金 | 5,939 | 5,600 |
負債の部合計 | 46,130 | 60,003 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,300 | 10,300 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,524 | 2,524 |
その他資本剰余金 | 13,409 | 13,409 |
資本剰余金合計 | 15,933 | 15,933 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,105 | 2,105 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 9 | 8 |
別途積立金 | 18,000 | 18,000 |
繰越利益剰余金 | 15,018 | 15,940 |
利益剰余金合計 | 35,132 | 36,053 |
自己株式 | -991 | -991 |
株主資本合計 | 60,374 | 61,295 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -16 | 537 |
繰延ヘッジ損益 | -196 | -541 |
その他の包括利益累計額合計 | -212 | -4 |
純資産の部合計 | 60,162 | 61,291 |
負債・純資産合計 | 106,293 | 121,293 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
原材料及び貯蔵品 | 3,170 | 5,061 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -86,270 | -99,920 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
原材料及び貯蔵品 | 2,365 | 4,261 |