有価証券報告書
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 26,655 | 21,346 |
受取手形及び営業未収金 | 13,011 | 14,834 |
有価証券 | - | 6,000 |
たな卸資産 | 5,061 | 6,123 |
前払費用 | 2,937 | 3,257 |
繰延税金資産 | 1,914 | 1,972 |
デリバティブ債権 | 3,564 | 1,628 |
その他の流動資産 | 1,254 | 1,520 |
貸倒引当金 | -23 | -19 |
流動資産計 | 54,373 | 56,660 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶(純額) | 155,180 | 146,390 |
建物(純額) | 547 | 514 |
土地 | 771 | 764 |
建設仮勘定 | 10,344 | 11,944 |
その他の有形固定資産 | 194 | 178 |
有形固定資産合計 | 167,036 | 159,790 |
無形固定資産 | 2,987 | 2,593 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,196 | 4,666 |
長期貸付金 | 50 | 34 |
繰延税金資産 | 1,648 | 3,049 |
退職給付に係る資産 | 1,176 | 1,405 |
その他の投資等 | 606 | 585 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 8,675 | 9,739 |
固定資産計 | 178,698 | 172,121 |
資産の部合計 | 233,071 | 228,781 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び営業未払金 | 5,884 | 5,353 |
短期借入金 | 17,229 | 24,962 |
未払金 | 1,377 | 1,072 |
未払費用 | 286 | 318 |
未払法人税等 | 436 | 382 |
繰延税金負債 | 1,226 | 1,151 |
前受金 | 1,509 | 1,435 |
賞与引当金 | 396 | 426 |
役員賞与引当金 | 41 | 58 |
デリバティブ債務 | 5,536 | 5,626 |
その他の流動負債 | 2,009 | 1,991 |
流動負債計 | 35,928 | 42,773 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 116,398 | 100,712 |
繰延税金負債 | 281 | 513 |
特別修繕引当金 | 3,299 | 3,856 |
退職給付に係る負債 | 267 | 187 |
その他の固定負債 | 72 | 50 |
固定負債計 | 120,317 | 105,317 |
負債の部合計 | 156,245 | 148,091 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,300 | 10,300 |
資本剰余金 | 17,181 | 17,181 |
利益剰余金 | 50,538 | 56,209 |
自己株式 | -991 | -993 |
株主資本合計 | 77,028 | 82,697 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 591 | 406 |
繰延ヘッジ損益 | -1,293 | -2,751 |
為替換算調整勘定 | 188 | -41 |
退職給付に係る調整累計額 | 295 | 365 |
その他の包括利益累計額合計 | -219 | -2,020 |
非支配株主持分 | 17 | 14 |
純資産の部合計 | 76,826 | 80,691 |
負債・純資産合計 | 233,071 | 228,781 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
船舶(純額) | 12,043 | 11,196 |
建物(純額) | 431 | 406 |
土地 | 702 | 702 |
その他の有形固定資産 | 63 | 48 |
有形固定資産合計 | 13,239 | 12,352 |
無形固定資産 | ||
契約関連無形資産 | 2,211 | 2,047 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,661 | 1,513 |
関係会社株式 | 5,465 | 5,320 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 50 | 34 |
関係会社長期貸付金 | 45,265 | 42,629 |
前払年金費用 | 649 | 849 |
繰延税金資産 | 813 | 1,794 |
その他の投資等 | 461 | 449 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 54,361 | 52,587 |
固定資産計 | 70,538 | 67,497 |
資産の部合計 | 121,293 | 115,448 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
海運業未払金 | 3,697 | 3,582 |
短期借入金 | 7,062 | 6,955 |
未払金 | 1,270 | 1,066 |
未払費用 | 101 | 114 |
未払法人税等 | 16 | 15 |
前受金 | 1,468 | 1,435 |
預り金 | 7,667 | 6,422 |
代理店債務 | 915 | 678 |
賞与引当金 | 204 | 223 |
役員賞与引当金 | 13 | 25 |
関係会社整理損失引当金 | 22 | 241 |
その他の流動負債 | 854 | 569 |
流動負債計 | 23,286 | 21,324 |
固定負債 | ||
関係会社用船契約損失引当金 | 5,600 | 5,260 |
負債の部合計 | 60,003 | 50,544 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,300 | 10,300 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,524 | 2,524 |
その他資本剰余金 | 13,409 | 13,409 |
資本剰余金合計 | 15,933 | 15,933 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,105 | 2,105 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 8 | 6 |
別途積立金 | 18,000 | 18,000 |
繰越利益剰余金 | 15,940 | 19,494 |
利益剰余金合計 | 36,053 | 39,606 |
自己株式 | -991 | -993 |
株主資本合計 | 61,295 | 64,846 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 537 | 362 |
繰延ヘッジ損益 | -541 | -304 |
その他の包括利益累計額合計 | -4 | 58 |
純資産の部合計 | 61,291 | 64,904 |
負債・純資産合計 | 121,293 | 115,448 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
原材料及び貯蔵品 | 5,061 | 6,123 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -99,920 | -100,705 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
原材料及び貯蔵品 | 4,261 | 5,402 |