山九(9065)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月28日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,806 | 26,195 |
| 受取手形及び売掛金 | 127,364 | 135,506 |
| 有価証券 | 1,508 | 2,126 |
| 未成作業支出金 | 3,601 | 3,617 |
| その他のたな卸資産 | 1,442 | 1,523 |
| 繰延税金資産 | 2,399 | 3,280 |
| その他 | 7,730 | 7,322 |
| 貸倒引当金 | -73 | -88 |
| 流動資産計 | 165,780 | 179,484 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 60,959 | 59,154 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 15,243 | 15,480 |
| 土地 | 59,355 | 59,380 |
| リース資産(純額) | 7,371 | 7,112 |
| 建設仮勘定 | 2,904 | 599 |
| その他(純額) | 2,392 | 2,918 |
| 有形固定資産合計 | 148,227 | 144,645 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 7,775 | 6,145 |
| その他 | 6,057 | 5,046 |
| 無形固定資産合計 | 13,833 | 11,192 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,191 | 24,159 |
| 退職給付に係る資産 | 4,295 | 5,133 |
| 繰延税金資産 | 9,177 | 7,650 |
| その他 | 12,316 | 12,653 |
| 貸倒引当金 | -1,579 | -1,470 |
| 投資その他の資産合計 | 43,401 | 48,125 |
| 固定資産計 | 205,463 | 203,963 |
| 資産の部合計 | 371,243 | 383,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 70,980 | 72,742 |
| 短期借入金 | 21,531 | 14,452 |
| リース債務 | 4,023 | 3,745 |
| 未払法人税等 | 1,728 | 7,736 |
| 未成作業受入金 | 1,688 | 788 |
| 繰延税金負債 | 6 | 5 |
| 賞与引当金 | 4,618 | 6,333 |
| 役員賞与引当金 | 220 | 362 |
| 工事損失引当金 | 41 | 3 |
| 完成工事補償引当金 | 65 | 73 |
| その他 | 18,676 | 21,261 |
| 流動負債計 | 123,580 | 127,504 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 32,000 | 32,000 |
| 長期借入金 | 22,519 | 16,054 |
| リース債務 | 6,554 | 5,511 |
| 繰延税金負債 | 550 | 523 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,545 | 4,545 |
| 役員退職慰労引当金 | 190 | 198 |
| 退職給付に係る負債 | 29,610 | 30,053 |
| 資産除去債務 | 2,026 | 2,082 |
| その他 | 1,909 | 2,093 |
| 固定負債計 | 99,906 | 93,062 |
| 負債の部合計 | 223,487 | 220,566 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 28,619 | 28,619 |
| 資本剰余金 | 12,726 | 12,726 |
| 利益剰余金 | 110,754 | 124,120 |
| 自己株式 | -8,668 | -8,696 |
| 株主資本合計 | 143,432 | 156,770 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,660 | 5,603 |
| 繰延ヘッジ損益 | -179 | -79 |
| 土地再評価差額金 | -1,319 | -1,317 |
| 為替換算調整勘定 | -790 | -2,155 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 739 | 916 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,111 | 2,966 |
| 非支配株主持分 | 3,212 | 3,144 |
| 純資産の部合計 | 147,756 | 162,881 |
| 負債・純資産合計 | 371,243 | 383,448 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,700 | 5,489 |
| 受取手形 | 2,688 | 3,659 |
| 売掛金 | 81,398 | 91,479 |
| 未成作業支出金 | 2,706 | 2,672 |
| その他のたな卸資産 | 1,294 | 1,367 |
| 前払費用 | 506 | 580 |
| 繰延税金資産 | 1,724 | 2,554 |
| 短期貸付金 | 1 | 388 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,576 | 5,789 |
| 未収入金 | 1,556 | 977 |
| その他 | 2,255 | 2,661 |
| 貸倒引当金 | -27 | -20 |
| 流動資産計 | 104,382 | 117,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 50,334 | 48,077 |
| 構築物(純額) | 2,141 | 2,151 |
| 機械及び装置(純額) | 6,091 | 6,522 |
| 船舶(純額) | 291 | 239 |
| 車両運搬具(純額) | 526 | 1,506 |
| 工具 | 1,160 | 1,698 |
| 土地 | 53,574 | 53,575 |
| リース資産(純額) | 5,388 | 5,258 |
| 建設仮勘定 | 1,604 | 532 |
| 有形固定資産合計 | 121,113 | 119,561 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,199 | 1,199 |
| ソフトウエア | 3,416 | 2,711 |
| リース資産 | 331 | 256 |
| 電話加入権 | 175 | 175 |
| その他 | 361 | 411 |
| 無形固定資産合計 | 5,484 | 4,754 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,106 | 17,056 |
| 関係会社株式 | 26,518 | 26,743 |
| 出資金 | 12 | 12 |
| 関係会社出資金 | 3,773 | 3,773 |
| 長期貸付金 | 412 | 72 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 5,530 | 4,401 |
| 破産更生債権等 | 768 | 731 |
| 長期前払費用 | 925 | 921 |
| 前払年金費用 | 1,252 | 2,029 |
| 差入保証金 | 4,082 | 4,160 |
| 繰延税金資産 | 5,873 | 4,860 |
| その他 | 1,047 | 1,052 |
| 貸倒引当金 | -846 | -806 |
| 投資その他の資産合計 | 63,459 | 65,010 |
| 固定資産計 | 190,057 | 189,326 |
| 資産の部合計 | 294,439 | 306,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,170 | 4,185 |
| 買掛金 | 53,380 | 54,391 |
| 短期借入金 | 23,500 | 22,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,828 | 6,854 |
| リース債務 | 2,402 | 2,357 |
| 未払金 | 3,687 | 2,796 |
| 未払法人税等 | 21 | 5,838 |
| 未払消費税等 | - | 3,402 |
| 未払費用 | 2,869 | 3,077 |
| 未成作業受入金 | 571 | 312 |
| 預り金 | 2,543 | 2,409 |
| 前受収益 | 13 | 36 |
| 賞与引当金 | 4,275 | 5,670 |
| 役員賞与引当金 | 191 | 326 |
| 完成工事補償引当金 | 39 | 47 |
| その他 | 258 | 125 |
| 流動負債計 | 105,752 | 114,331 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 32,000 | 32,000 |
| 長期借入金 | 21,816 | 14,961 |
| リース債務 | 3,651 | 3,405 |
| 退職給付引当金 | 23,422 | 23,850 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,545 | 4,545 |
| 資産除去債務 | 2,015 | 2,070 |
| その他 | 491 | 496 |
| 固定負債計 | 87,942 | 81,330 |
| 負債の部合計 | 193,694 | 195,661 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 28,619 | 28,619 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 11,936 | 11,936 |
| その他資本剰余金 | 461 | 461 |
| 資本剰余金合計 | 12,397 | 12,397 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 310 | 310 |
| その他利益剰余金 | 64,318 | 72,579 |
| 固定資産圧縮積立金 | 455 | 982 |
| 別途積立金 | 51,400 | 57,400 |
| 繰越利益剰余金 | 12,463 | 14,196 |
| 利益剰余金合計 | 64,628 | 72,889 |
| 自己株式 | -7,720 | -7,748 |
| 株主資本合計 | 97,925 | 106,157 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,316 | 6,503 |
| 繰延ヘッジ損益 | -179 | -79 |
| 土地再評価差額金 | -1,319 | -1,317 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,818 | 5,106 |
| 純資産の部合計 | 100,744 | 111,264 |
| 負債・純資産合計 | 294,439 | 306,926 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| その他のたな卸資産の注記 | | |
| 販売用不動産 | 11 | 11 |
| 貯蔵品 | 1,430 | 1,512 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -153,520 | -159,981 |
注記等(個別)
(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| その他のたな卸資産の注記 | | |
| 販売用不動産 | 11 | 11 |
| 貯蔵品 | 1,283 | 1,356 |