有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 期首棚卸高 | 806,065 | 887,083 | |||||
| Ⅱ 当期商品仕入高 | 523,819 | 81,319 | |||||
| Ⅲ 他勘定振替高 | ※1 | 30,042 | 3,733 | ||||
| Ⅳ 期末棚卸高 | 887,083 | 825,332 | |||||
| Ⅴ 棚卸資産評価損 | 490,798 | 903,557 | 28.2 | 5,846 | 145,183 | 7.2 | |
| Ⅵ 通信回線料金等 | 1,863 | 0.1 | 2,237 | 0.1 | |||
| Ⅶ データサービス原価 | 1,350,964 | 42.2 | 1,268,099 | 62.7 | |||
| Ⅷ 買付契約評価引当金繰入額 | 215,952 | 6.7 | 6,067 | 0.3 | |||
| Ⅸ その他の経費 | ※2 | 729,295 | 22.8 | 601,137 | 29.7 | ||
| 売上原価 | 3,201,633 | 100.0 | 2,022,725 | 100.0 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算によっています。
(注)※1. 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 (単位:千円)
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 固定資産への振替 | 4,713 | - |
| 消耗品勘定等への振替 | 6,571 | 3,733 |
| その他 | 18,756 | - |
| 計 | 30,042 | 3,733 |
※2. その他の経費の内訳は次のとおりです。 (単位:千円)
| 項目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 減価償却費 | 280,637 | 264,000 |
| 業務委託料 | 6,419 | 4,658 |
| その他 | 442,237 | 332,478 |
| 計 | 729,295 | 601,137 |