有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/19 10:30
【資料】
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【項目】
117項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
(1) 流動資産
賞与引当金13百万円7百万円
未払事業税4
資産除去債務448
繰越欠損金15
その他3255
繰延税金資産小計(流動)94百万円87百万円
(2) 固定資産
貸倒引当金148百万円137百万円
退職給付引当金7770
役員退職慰労引当金7582
関係会社株式評価損440440
投資有価証券評価損5454
資産除去債務4739
その他6885
繰延税金負債(固定)との相殺△97△118
繰延税金資産小計(固定)813百万円792百万円
評価性引当額△813百万円△792百万円
繰延税金資産(固定)百万円百万円
繰延税金資産合計94百万円87百万円
(繰延税金負債)
(1) 固定負債
資産除去債務に対する
除去費用
18百万円15百万円
その他有価証券評価差額金648500
固定資産圧縮特別勘定積立金4,0764,076
繰延税金資産(固定)との相殺△97△118
繰延税金負債合計(固定)4,645百万円4,473百万円
繰延税金負債合計4,645百万円4,473百万円
繰延税金資産(負債)の純額4,550百万円4,386百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金
算入されない項目
0.24.5
評価性引当額の増減△1.8△1.8
住民税均等割等0.12.2
受取配当金益金不算入額△1.7△56.9
子会社株式の投資簿価修正7.5
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正△9.4
その他△1.61.4
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
18.9%△12.2%