有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 11:24
【資料】
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【項目】
95項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(令和元年12月31日)
当事業年度
(令和2年12月31日)
繰延税金資産
有形固定資産(立木・コース)11,501千円11,501千円
有形固定資産(土 地)22,741千円22,733千円
ゴルフ会員権評価損3,037千円3,037千円
退職給付引当金超過額1,588千円1,758千円
税務上の繰越欠損金(注1)27,267千円13,773千円
その他1,857千円1,603千円
繰延税金資産小計67,994千円54,408千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)1△27,267千円△13,773千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△40,727千円△40,635千円
評価性引当額小計△67,994千円△54,408千円
繰延税金資産の合計-千円―千円

(注)1 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前会計年度(令和元年12月31日) 単位:千円
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)14,1879,3532,2091,51727,267
評価性引当金△14,187△9,353△2,209△1,517△27,267
繰延税金資産

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当会計年度(令和2年12月31日) 単位:千円
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)9,3532,2093271,88313,773
評価性引当金△9,353△2,209△327△1,883△13,773
繰延税金資産

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(令和元年12月31日)
当事業年度
(令和2年12月31日)
法定実効税率30.46%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.26%
住民税均等割6.97%
評価性引当額の増減△15.43%
その他△2.36%
税効果会計適用後の法人税等の負担率21.90%

(注)当事業年度(令和2年12月31日)は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。

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