有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 285千円 | 450千円 | |
| 退職給付引当金 | 2,307 〃 | 2,725 〃 | |
| 災害損失引当金 | 4,782 〃 | - 〃 | |
| 土地減損損失額 | 36,390 〃 | 36,390 〃 | |
| 減損損失額 | 159,065 〃 | 158,958 〃 | |
| 繰越欠損金 | 49,224 〃 | 60,845 〃 | |
| その他 | 31 〃 | 49 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 252,087 〃 | 259,418 〃 | |
| 評価性引当金 | △252,087 〃 | △259,418 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金資産の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 税引前当期純損失を計上しているため、記載していない。 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載していない。 |