有価証券報告書-第80期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
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売上高 | ||
建設コンサルタント業務売上高 | 10,762,396 | 12,661,503 |
事業ソリューション業務売上高 | 1,549,798 | 1,451,420 |
売上高合計 | 12,312,194 | 14,112,923 |
売上原価 | ||
建設コンサルタント業務売上原価 | 8,276,139 | 9,786,183 |
事業ソリューション業務売上原価 | 1,487,249 | 1,333,004 |
売上原価合計 | 9,763,388 | 11,119,188 |
売上総利益 | ||
建設コンサルタント業務売上総利益 | 2,486,257 | 2,875,320 |
事業ソリューション業務売上総利益 | 62,548 | 118,415 |
売上総利益合計 | 2,548,805 | 2,993,735 |
販売費及び一般管理費 | 2,231,667 | 2,410,535 |
全事業営業利益 | 317,138 | 583,200 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,386 | 1,881 |
受取配当金 | 18,611 | 18,932 |
受取保険金及び配当金 | 7,960 | 15,948 |
投資有価証券売却益 | 21,609 | 15,204 |
受取品貸料 | 27,388 | 45,619 |
受取遅延損害金 | 18,704 | 39 |
償却債権取立益 | 6,666 | - |
その他 | 46,186 | 29,891 |
営業外収益計 | 148,514 | 127,516 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 83,596 | 75,679 |
社債利息 | 14,552 | 11,018 |
社債発行費償却 | 12,830 | 12,072 |
その他 | 5,571 | 1,398 |
営業外費用計 | 116,550 | 100,169 |
当期経常利益 | 349,102 | 610,547 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 3,674 | 21,125 |
特別利益計 | 3,674 | 21,125 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 237 | 1,845 |
減損損失 | 14,278 | 1,815 |
投資有価証券売却損 | 180 | 2,082 |
投資有価証券評価損 | - | 10,815 |
災害による損失 | 41,078 | - |
特別損失計 | 55,774 | 16,558 |
税引前当年度純利益 | 297,002 | 615,115 |
法人税 | 63,747 | 78,824 |
法人税等調整額 | 3,864 | 23,535 |
法人税等合計 | 67,612 | 102,360 |
少数株主損益調整前当年度純利益 | 229,389 | 512,754 |
少数株主持分利益 | 211 | 13 |
当年度純利益 | 229,178 | 512,741 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
建設コンサルタント業務売上高 | 10,249,253 | 12,044,722 |
事業ソリューション業務売上高 | 1,552,179 | 1,456,855 |
売上高合計 | 11,801,433 | 13,501,577 |
売上原価 | ||
建設コンサルタント業務売上原価 | 7,933,686 | 9,378,829 |
事業ソリューション業務売上原価 | 1,487,197 | 1,335,785 |
売上原価合計 | 9,420,884 | 10,714,614 |
売上総利益 | ||
建設コンサルタント業務売上総利益 | 2,315,566 | 2,665,892 |
事業ソリューション業務売上総利益 | 64,981 | 121,069 |
売上総利益合計 | 2,380,548 | 2,786,962 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 139,765 | 116,622 |
給料及び手当 | 972,482 | 1,095,982 |
退職給付費用 | 89,794 | 62,524 |
法定福利費 | 161,720 | 176,998 |
福利厚生費 | 15,757 | 19,702 |
修繕維持費 | 46,689 | 53,441 |
事務用品費 | 33,865 | 32,308 |
通信交通費 | 165,052 | 180,731 |
水道光熱費 | 13,935 | 15,478 |
調査研究費 | 14,430 | 3,713 |
広告宣伝費 | 4,976 | 17,553 |
交際費 | 9,491 | 14,754 |
寄付金 | 150 | 2,370 |
地代家賃 | 71,571 | 70,629 |
減価償却費 | 43,076 | 58,900 |
租税公課 | 26,065 | 27,132 |
事業税 | 23,471 | 25,378 |
保険料 | 38,671 | 39,549 |
賃借料 | 15,628 | 16,248 |
手数料 | 178,868 | 170,894 |
貸倒引当金繰入額 | -28,634 | -4,093 |
貸倒損失 | - | 16,500 |
雑費 | 56,267 | 51,655 |
販売費・一般管理費計 | 2,093,100 | 2,264,977 |
全事業営業利益 | 287,448 | 521,984 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,480 | 7,986 |
受取配当金 | 31,931 | 27,271 |
受取保険金及び配当金 | 7,960 | 15,948 |
為替差益 | - | 1,520 |
投資有価証券売却益 | 21,609 | 15,204 |
受取品貸料 | 27,388 | 45,619 |
受取遅延損害金 | 18,704 | 39 |
償却債権取立益 | 6,666 | - |
その他 | 52,724 | 84,391 |
営業外収益計 | 169,466 | 197,982 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 83,260 | 75,439 |
社債利息 | 14,552 | 11,018 |
社債発行費償却 | 12,830 | 12,072 |
その他 | 5,483 | 546 |
営業外費用計 | 116,127 | 99,076 |
当期経常利益 | 340,787 | 620,889 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 3,674 | 21,103 |
特別利益計 | 3,674 | 21,103 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 237 | 645 |
減損損失 | 14,278 | - |
投資有価証券売却損 | 180 | 2,082 |
投資有価証券評価損 | - | 10,815 |
災害による損失 | 41,078 | - |
特別損失計 | 55,774 | 13,542 |
税引前当年度純利益 | 288,687 | 628,449 |
法人税 | 58,288 | 67,752 |
法人税等調整額 | 549 | 21,101 |
法人税等合計 | 58,837 | 88,853 |
当年度純利益 | 229,849 | 539,596 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 422 | 620 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 1,079,854 | 1,163,731 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 109,368 | 103,196 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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