有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 87,387 | 85,009 | |||||||||
現金護送業務用現金及び預金 | ※1 37,869 | ※1 38,347 | |||||||||
受取手形 | 621 | 523 | |||||||||
未収契約料 | 16,480 | 17,286 | |||||||||
売掛金 | 10,650 | 10,995 | |||||||||
未収入金 | 3,088 | 4,387 | |||||||||
商品 | 5,312 | 5,628 | |||||||||
貯蔵品 | 1,722 | 1,767 | |||||||||
前払費用 | 2,323 | 2,556 | |||||||||
繰延税金資産 | 3,710 | 3,627 | |||||||||
短期貸付金 | ※2 27,539 | ※2 28,017 | |||||||||
その他 | 1,804 | 1,712 | |||||||||
貸倒引当金 | △117 | △105 | |||||||||
流動資産合計 | 198,394 | 199,756 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 16,282 | 16,160 | |||||||||
車両運搬具 | 709 | 611 | |||||||||
警報機器及び設備 | 65,997 | 67,746 | |||||||||
警備器具 | 179 | 162 | |||||||||
器具及び備品 | 3,173 | 2,861 | |||||||||
土地 | 21,978 | 22,077 | |||||||||
建設仮勘定 | 2,195 | 4,812 | |||||||||
その他 | 69 | 72 | |||||||||
有形固定資産合計 | 110,585 | 114,504 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 6,125 | 5,903 | |||||||||
その他 | 400 | 741 | |||||||||
無形固定資産合計 | 6,526 | 6,644 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | ※2 23,083 | ※2 24,583 | |||||||||
関係会社株式 | ※2 323,993 | ※2 350,551 | |||||||||
関係会社出資金 | 2,098 | 2,098 | |||||||||
長期貸付金 | ※2 134,796 | ※2 138,277 | |||||||||
敷金及び保証金 | 7,559 | 7,650 | |||||||||
長期前払費用 | 20,847 | 20,622 | |||||||||
前払年金費用 | 21,643 | 20,763 | |||||||||
保険積立金 | 4,294 | 4,046 | |||||||||
その他 | 2,560 | 2,613 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,532 | △4,440 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 535,344 | 566,767 | |||||||||
固定資産合計 | 652,456 | 687,917 | |||||||||
資産合計 | 850,851 | 887,673 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 3,604 | 4,108 | |||||||||
短期借入金 | ※1 22,703 | ※1 21,940 | |||||||||
リース債務 | 215 | 229 | |||||||||
未払金 | 14,476 | 16,708 | |||||||||
設備関係未払金 | 4,018 | 3,897 | |||||||||
未払法人税等 | 14,345 | 13,162 | |||||||||
未払消費税等 | 2,883 | 3,817 | |||||||||
未払費用 | 697 | 691 | |||||||||
現金護送業務用預り金 | 15,187 | 16,446 | |||||||||
前受契約料 | 20,629 | 20,300 | |||||||||
賞与引当金 | 6,278 | 6,300 | |||||||||
その他 | 4,014 | 2,623 | |||||||||
流動負債合計 | 109,053 | 110,226 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
リース債務 | 2,477 | 2,358 | |||||||||
長期預り保証金 | 16,804 | 16,640 | |||||||||
繰延税金負債 | 6,642 | 7,203 | |||||||||
退職給付引当金 | 2,506 | 2,164 | |||||||||
その他 | 103 | 91 | |||||||||
固定負債合計 | 28,533 | 28,458 | |||||||||
負債合計 | 137,587 | 138,685 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 66,377 | 66,385 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 83,054 | 83,061 | |||||||||
その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
資本剰余金合計 | 83,054 | 83,062 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 9,028 | 9,028 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
システム開発積立金 | 800 | 800 | |||||||||
別途積立金 | 2,212 | 2,212 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 618,887 | 653,840 | |||||||||
利益剰余金合計 | 630,927 | 665,881 | |||||||||
自己株式 | △73,731 | △73,748 | |||||||||
株主資本合計 | 706,629 | 741,579 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 6,634 | 7,408 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 6,634 | 7,408 | |||||||||
純資産合計 | 713,263 | 748,988 | |||||||||
負債純資産合計 | 850,851 | 887,673 |