有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 45,433 | 87,387 | |||||||||
現金護送業務用現金及び預金 | ※1 40,877 | ※1 37,869 | |||||||||
受取手形 | 592 | 621 | |||||||||
未収契約料 | 16,229 | 16,480 | |||||||||
売掛金 | 10,996 | 10,650 | |||||||||
未収入金 | 4,454 | 3,088 | |||||||||
有価証券 | 3,444 | - | |||||||||
商品 | 6,453 | 5,312 | |||||||||
貯蔵品 | 1,676 | 1,722 | |||||||||
前払費用 | 2,172 | 2,323 | |||||||||
繰延税金資産 | 3,736 | 3,710 | |||||||||
短期貸付金 | ※2 22,255 | ※2 27,539 | |||||||||
その他 | 1,698 | 1,804 | |||||||||
貸倒引当金 | △152 | △117 | |||||||||
流動資産合計 | 159,867 | 198,394 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 16,572 | 16,282 | |||||||||
車両運搬具 | 795 | 709 | |||||||||
警報機器及び設備 | 67,624 | 65,997 | |||||||||
警備器具 | 170 | 179 | |||||||||
器具及び備品 | 3,424 | 3,173 | |||||||||
土地 | 22,015 | 21,978 | |||||||||
建設仮勘定 | 1,564 | 2,195 | |||||||||
その他 | 18 | 69 | |||||||||
有形固定資産合計 | 112,187 | 110,585 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 5,794 | 6,125 | |||||||||
その他 | 574 | 400 | |||||||||
無形固定資産合計 | 6,369 | 6,526 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | ※2 20,588 | ※2 23,083 | |||||||||
関係会社株式 | ※2 325,104 | ※2 323,993 | |||||||||
関係会社出資金 | 1,938 | 2,098 | |||||||||
長期貸付金 | ※2 146,716 | ※2 134,796 | |||||||||
敷金及び保証金 | 7,642 | 7,559 | |||||||||
長期前払費用 | 21,244 | 20,847 | |||||||||
前払年金費用 | 23,177 | 21,643 | |||||||||
保険積立金 | 4,294 | 4,294 | |||||||||
その他 | 2,545 | 2,560 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,551 | △5,532 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 547,700 | 535,344 | |||||||||
固定資産合計 | 666,256 | 652,456 | |||||||||
資産合計 | 826,124 | 850,851 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 3,641 | 3,604 | |||||||||
短期借入金 | ※1 36,923 | ※1 22,703 | |||||||||
リース債務 | 198 | 215 | |||||||||
未払金 | 15,698 | 14,476 | |||||||||
設備関係未払金 | 3,980 | 4,018 | |||||||||
未払法人税等 | 9,479 | 14,345 | |||||||||
未払消費税等 | 2,718 | 2,883 | |||||||||
未払費用 | 737 | 697 | |||||||||
現金護送業務用預り金 | 13,975 | 15,187 | |||||||||
前受契約料 | 20,923 | 20,629 | |||||||||
賞与引当金 | 6,246 | 6,278 | |||||||||
その他 | 4,177 | 4,014 | |||||||||
流動負債合計 | 118,699 | 109,053 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
リース債務 | 2,601 | 2,477 | |||||||||
長期預り保証金 | 17,038 | 16,804 | |||||||||
繰延税金負債 | 6,213 | 6,642 | |||||||||
退職給付引当金 | 2,835 | 2,506 | |||||||||
その他 | 378 | 103 | |||||||||
固定負債合計 | 29,068 | 28,533 | |||||||||
負債合計 | 147,768 | 137,587 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 66,377 | 66,377 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 83,054 | 83,054 | |||||||||
その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
資本剰余金合計 | 83,054 | 83,054 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 9,028 | 9,028 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
システム開発積立金 | 800 | 800 | |||||||||
別途積立金 | 2,212 | 2,212 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 586,082 | 618,887 | |||||||||
利益剰余金合計 | 598,122 | 630,927 | |||||||||
自己株式 | △73,717 | △73,731 | |||||||||
株主資本合計 | 673,836 | 706,629 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 4,518 | 6,634 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 4,518 | 6,634 | |||||||||
純資産合計 | 678,355 | 713,263 | |||||||||
負債純資産合計 | 826,124 | 850,851 |