有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/27 14:19
【資料】
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【項目】
131項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損4,838百万円4,896百万円
減損損失2,6922,273
賞与引当金1,9171,927
貸倒引当金1,7391,723
固定資産評価損1,3291,226
退職給付引当金865764
その他3,5203,229
繰延税金資産小計16,90416,041
評価性引当額△10,329△ 9,823
繰延税金資産合計6,5746,217
繰延税金負債
前払年金費用△ 7,069△ 6,601
その他△ 1,983△ 2,548
繰延税金負債合計△ 9,052△ 9,149
繰延税金資産(負債)の純額△ 2,477△ 2,931

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.9%30.7%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△ 3.8△ 3.3
評価性引当額の増減0.1△ 0.5
法人住民税の均等割0.50.5
研究開発税制△ 0.4△ 0.3
交際費等永久に損金に算入されない項目0.20.2
その他△ 0.00.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.5%27.4%