有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 9,822,657 | 14,580,926 |
売上原価 | 8,070,060 | 11,376,052 |
売上総利益 | 1,752,596 | 3,204,874 |
販売費及び一般管理費 | 2,151,898 | 2,484,818 |
営業利益又は営業損失(△) | -399,301 | 720,055 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,922 | 6,528 |
受取配当金 | 2,690 | 2,804 |
スクラップ売却益 | 17,484 | 17,941 |
受取賃貸料 | - | 7,958 |
その他 | 19,222 | 18,818 |
営業外収益合計 | 43,320 | 54,051 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 57,520 | 64,031 |
支払手数料 | 20,139 | 21,529 |
社債発行費償却 | 8,840 | 11,268 |
その他 | 10,921 | 14,103 |
営業外費用合計 | 97,421 | 110,932 |
経常利益又は経常損失(△) | -453,403 | 663,174 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 1,398 | - |
関係会社出資金売却益 | - | 653 |
固定資産売却益 | 1,549 | 103 |
負ののれん発生益 | - | 35,579 |
特別利益合計 | 2,947 | 36,336 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 4 | - |
固定資産除却損 | 47,304 | 70,164 |
関係会社出資金評価損 | 7,293 | - |
役員退職慰労金 | 24,000 | - |
特別損失合計 | 78,602 | 70,164 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -529,058 | 629,346 |
法人税 | 44,003 | 99,258 |
法人税等調整額 | 1,019 | -65,467 |
法人税等合計 | 45,022 | 33,791 |
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -574,081 | 595,555 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -10,758 | 3,528 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -563,322 | 592,026 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
リース売上高 | 7,985,203 | 10,321,234 |
販売収益 | 1,279,397 | 3,688,696 |
売上高合計 | 9,264,601 | 14,009,931 |
売上原価 | ||
リース売上原価 | 7,153,935 | 9,004,916 |
販売原価 | 866,131 | 2,434,785 |
売上原価合計 | 8,020,066 | 11,439,701 |
売上総利益 | 1,244,534 | 2,570,230 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 5,702 | 6,571 |
旅費及び交通費 | 82,467 | 85,257 |
車両費 | 45,347 | 46,843 |
交際費 | 5,193 | 4,419 |
役員報酬 | 144,000 | 127,800 |
給料 | 825,400 | 800,553 |
賞与 | 15,840 | 109,970 |
役員賞与 | - | 17,900 |
貸倒引当金繰入額 | - | 200 |
賞与引当金繰入額 | - | 110,000 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 18,000 |
退職給付引当金繰入額 | 56,483 | 66,324 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 13,600 | 12,400 |
福利厚生費 | 11,479 | 11,405 |
法定福利費 | 138,077 | 165,254 |
租税公課 | 38,609 | 46,300 |
事務用品費 | 6,172 | 7,860 |
印刷費 | 21,029 | 22,698 |
通信費 | 55,574 | 55,340 |
水道光熱費 | 11,596 | 11,093 |
修繕費 | 148 | - |
地代家賃 | 184,127 | 173,519 |
保険料 | 5,053 | 7,202 |
電算管理費 | 35,254 | 35,835 |
減価償却費 | 3,713 | 4,641 |
その他 | 50,943 | 69,768 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,755,814 | 2,017,160 |
営業利益又は営業損失(△) | -511,280 | 553,069 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7,343 | 5,844 |
受取配当金 | 17,340 | 19,884 |
受取賃貸料 | 40,009 | 39,827 |
スクラップ売却益 | 16,172 | 14,817 |
その他 | 4,924 | 10,736 |
営業外収益合計 | 85,790 | 91,111 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 38,001 | 38,787 |
社債利息 | 16,948 | 17,670 |
社債発行費償却 | 8,840 | 11,268 |
賃貸収入原価 | 23,009 | 22,527 |
支払手数料 | 20,139 | 21,529 |
その他 | 9,236 | 9,257 |
営業外費用合計 | 116,176 | 121,040 |
経常利益又は経常損失(△) | -541,665 | 523,140 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 1,398 | - |
特別利益合計 | 1,398 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 32,735 | 17,355 |
特別損失合計 | 32,735 | 17,355 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -573,002 | 505,784 |
法人税 | 37,900 | 38,000 |
法人税等合計 | 37,900 | 38,000 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -610,902 | 467,784 |