有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 13:51
【資料】
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【項目】
124項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入額4,4354,589
未払事業所税106111
未払事業税845418
退職給付引当金5,1925,818
減価償却費等5,5855,972
少額固定資産費160162
進行基準調整額501538
投資有価証券評価損等2,1572,000
オフィス再編費用1,629827
信託型従業員持株インセンティブ・プランの分配額に係る税効果2,3900
その他1,8392,344
繰延税金資産小計24,84222,783
評価性引当額△2,219△2,081
繰延税金資産合計22,62320,702
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△15,261△14,320
特別償却準備金△82△64
固定資産圧縮積立金△367△367
前払年金費用△6,766△10,012
繰延税金負債合計△22,478△24,764
繰延税金資産(△負債)の純額144△4,062

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.030.8
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.40.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.4△0.3
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.80.0
特別税額控除△1.2△1.7
将来の解消見込みが不明のため一時差異を認識しない投資有価証券評価損等の発生・解消0.0△0.2
信託型従業員持株インセンティブ・プランの分配額に係る税効果△4.50.0
その他△0.2△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.928.8

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