有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との際の原因となった主な項目別の内訳
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税損金不算入額 | 1,667千円 | 1,466千円 | |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 32,496 | 30,714 | |
| 株式報酬費用 | 20,431 | 7,412 | |
| 繰越欠損金 | 1,956,007 | 1,564,341 | |
| 投資有価証券評価損損金不算入額 | 53,404 | 53,404 | |
| 放送権・販売化権評価損損金不算入額 | 96,358 | 90,350 | |
| その他 | 29,350 | 28,218 | |
| 繰延税金資産計 | 2,189,715 | 1,775,907 | |
| 評価性引当額 | △2,189,715 | △1,775,907 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | |
| 繰延税金負債合計 | - | - | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との際の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | - | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 13.3 | |
| 住民税均等割 | - | 5.6 | |
| 評価性引当額の増減 | - | △59.2 | |
| 持分法による投資損益 | - | 11.9 | |
| その他 | - | 0.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 8.1 |
(注)前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。