有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の主な要因は、税務上の繰越欠損金が増加したこと等によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2020年12月31日)
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税損金不算入額 | 8,337千円 | ||
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 34,059 | ||
| 繰越欠損金(注)2 | 1,123,257 | ||
| 投資有価証券評価損損金不算入額 | 287,141 | ||
| 関係会社株式評価損損金不算入額 | 90,513 | ||
| 商品評価損損金不算入額 | 24,046 | ||
| 放送権・販売化権評価損損金不算入額 | 51,253 | ||
| 年会費前受額 | 33,460 | ||
| 新株予約権 | 48,872 | ||
| 買掛金 | 412,080 | ||
| その他 | 3,505 | ||
| 繰延税金資産小計 | 2,116,528 | ||
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2 | △1,123,257 | ||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △476,274 | ||
| 評価性引当額小計(注)1 | △1,599,532 | ||
| 繰延税金資産合計 | 516,995 | ||
| 繰延税金負債 | |||
| 売掛金 | △515,101 | ||
| 繰延税金負債合計 | △515,101 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 1,894 |
(注)1.評価性引当額の主な要因は、税務上の繰越欠損金が増加したこと等によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2020年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金 (※1) | 176,078 | 211,449 | 316,648 | 5,502 | 13,110 | 400,466 | 1,123,257 |
| 評価性引当額 | △176,078 | △211,449 | △316,648 | △5,502 | △13,110 | △400,466 | △1,123,257 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |||
| 税金等調整前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 | |||