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有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/17 9:56
【資料】
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【項目】
158項目
27.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)
2024年4月
1日残高
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益を
通じて認識
企業結合による増加その他2025年3月
31日残高
繰延税金資産
一括償却資産2730---56
ソフトウェア32655---381
未払事業税22841---269
未払費用569112---682
繰越欠損金6△3---2
その他538247△18-△0767
合計1,693482△18-△02,157
繰延税金負債-
減価償却費9△1---8
資本性金融商品の公正価値の純変動27-△20--7
ドメイン名111△63---47
その他257△18---239
合計404△82△20--302
純額1,2895642-△01,855

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)
2025年4月
1日残高
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益を
通じて認識
企業結合による増加連結除外による減少その他2026年3月
31日残高
繰延税金資産
一括償却資産56△26-2--32
ソフトウェア38192----473
未払事業税269△29-1--240
未払費用68214----696
繰越欠損金23--△2-4
その他7671,3373050△9△02,173
合計2,1571,3913052△11△03,618
繰延税金負債
減価償却費8△0----8
資本性金融商品の公正価値の純変動7-26---33
ドメイン名47△47-----
その他2391,151-221△0-1,611
合計3021,10326221△0-1,652
純額1,8552874△168△11△01,966

当社グループは、繰延税金資産の回収可能性について、毎期評価しており、当社グループの繰延税金資産の回収可能性を考慮して、繰延税金資産を認識しております。
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
繰延税金資産1,8702,124
繰延税金負債△15△157
純額1,8551,966

繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の金額は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
将来減算一時差異8-
繰越欠損金7483

繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
1年目--
2年目--
3年目--
4年目2-
5年目以降7283
合計7483

繰延税金負債を計上していない子会社等に対する投資に係る将来加算一時差異は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ3,093百万円及び3,762百万円であります。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
当期税金費用9,2778,780
繰延税金費用△564△287
合計8,7128,492

(注) 当社グループにおいては、法人税、住民税および事業税が課されており、これらを基礎として計算した前連結会計年度および当連結会計年度の当期税金費用の適用税率は31.46%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における税率を使用しております。
(3)法定実効税率の調整
法定実効税率と法人所得税費用の負担率との調整は、以下のとおりであります。実際負担率は税引前利益に対する法人所得税の負担割合を表示しております。
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
法定実効税率31.46%31.46%
(調整)
永久差異0.06%0.28%
税額控除△0.25%△0.80%
未認識の繰延税金の増減△0.06%0.23%
その他△0.87%△0.12%
法人所得税費用の負担率30.34%31.05%

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