有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/23 15:06
【資料】
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【項目】
117項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金1,424百万円1,478百万円
未払事業税164百万円155百万円
未払費用243百万円263百万円
商品評価損62百万円7百万円
退職給付引当金1,410百万円1,509百万円
資産除去債務364百万円354百万円
貸倒引当金14百万円13百万円
減価償却費253百万円279百万円
減損損失75百万円99百万円
資産調整勘定9百万円21百万円
その他79百万円86百万円
繰延税金資産小計4,101百万円4,270百万円
評価性引当額△40百万円△41百万円
繰延税金資産合計4,061百万円4,229百万円
繰延税金負債
キャリアショップ運営権△2,547百万円△2,343百万円
資産除去債務に対応する除去費用△103百万円△78百万円
その他有価証券評価差額金△0百万円△1百万円
繰延税金負債合計△2,651百万円△2,423百万円
差引:繰延税金資産の純額(△は負債)1,410百万円1,805百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.5%0.4%
住民税均等割等1.2%1.2%
のれん償却額0.4%0.4%
評価性引当額の増減△0.1%0.0%
賃上げ・生産性向上のための税制による税額控除-△2.2%
その他△0.0%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.6%30.4%

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