有価証券報告書-第24期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/29 9:51
【資料】
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【項目】
127項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年11月30日)
当事業年度
(2023年11月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金29百万円27百万円
関係会社株式1521
投資有価証券6574
貸倒引当金繰入超過額-5
賞与引当金及び未払賞与147
その他24
繰延税金資産小計127140
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△105△129
評価性引当額小計△105△129
繰延税金資産合計2111
繰延税金資産の純額2111

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2022年11月30日)
当事業年度
(2023年11月30日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.90.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△46.8△32.4
住民税均等割0.30.1
評価性引当額の増減等21.22.1
その他△3.70.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率3.61.9