有価証券報告書-第17期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,738,452 | 10,319,668 |
売上原価 | 229,055 | 291,458 |
売上総利益 | 10,509,397 | 10,028,209 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 2,460,926 | 2,735,699 |
貸倒引当金繰入額 | 67,484 | - |
給料及び手当 | 2,152,928 | 2,196,701 |
賞与引当金繰入額 | 357,507 | 164,892 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 10,000 |
保証履行引当金繰入額 | 14,251 | - |
地代家賃 | 395,862 | 943,747 |
支払手数料 | 925,741 | 843,384 |
減価償却費 | 367,364 | 479,900 |
のれん償却額 | 10,000 | 53,347 |
その他 | 2,007,431 | 1,647,924 |
販売費及び一般管理費合計 | 8,759,499 | 9,075,597 |
営業利益 | 1,749,898 | 952,612 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,818 | 4,597 |
受取配当金 | 967 | 1,092 |
貸倒引当金戻入額 | - | 8,410 |
助成金収入 | 2,640 | - |
消費税等差額 | 1,220 | - |
負ののれん発生益 | 3,032 | - |
還付加算金 | - | 10,204 |
その他 | 1,738 | 6,925 |
営業外収益合計 | 11,417 | 31,230 |
営業外費用 | ||
開業費償却 | - | 673 |
たな卸資産廃棄損 | 1,271 | - |
固定資産除却損 | 15,521 | 514 |
その他 | 1,942 | 280 |
営業外費用合計 | 18,735 | 1,467 |
経常利益 | 1,742,580 | 982,375 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 117 | - |
減損損失 | - | 113,500 |
関係会社株式売却損 | 229,956 | - |
本社移転費用 | 125,137 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,223 | - |
特別損失合計 | 377,434 | 113,500 |
税引前当期純利益 | 1,365,146 | 868,874 |
法人税 | 187,289 | 352,363 |
法人税等調整額 | 66,894 | 50,701 |
法人税等合計 | 254,183 | 403,064 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 1,110,962 | 465,810 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 3,866 | 0 |
当期純利益 | 1,107,095 | 465,810 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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売上高 | ||
サービス売上高 | 9,945,531 | 9,837,166 |
商品売上高 | 38,792 | 48,129 |
製品売上高 | 21,648 | 35,362 |
売上高合計 | 10,005,971 | 9,920,658 |
売上原価 | ||
サービス売上原価 | 153,406 | 202,278 |
商品売上原価 | ||
当期商品仕入高 | 33,662 | 44,362 |
商品売上原価 | 33,662 | 44,362 |
製品売上原価 | ||
当期製品製造原価 | 2,092 | 7,872 |
製品売上原価 | 2,092 | 7,872 |
売上原価合計 | 189,160 | 254,512 |
売上総利益 | 9,816,811 | 9,666,146 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 2,429,213 | 2,735,356 |
貸倒引当金繰入額 | 24,088 | - |
役員報酬 | 130,874 | 106,501 |
給料及び手当 | 2,004,593 | 2,136,346 |
賞与引当金繰入額 | 332,203 | 149,332 |
地代家賃 | 389,479 | 943,470 |
支払手数料 | 846,246 | 836,370 |
のれん償却額 | 7,500 | 53,347 |
減価償却費 | 335,137 | 456,953 |
その他 | 1,695,000 | 1,414,894 |
販売費及び一般管理費合計 | 8,194,337 | 8,832,573 |
営業利益 | 1,622,473 | 833,572 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 219 | 2,361 |
有価証券利息 | 1,362 | 545 |
受取配当金 | 967 | 1,092 |
貸倒引当金戻入額 | - | 8,818 |
経営指導料 | 12,578 | 16,367 |
助成金収入 | 2,640 | 2,224 |
還付加算金 | - | 10,204 |
その他 | 2,424 | 6,611 |
営業外収益合計 | 20,194 | 48,226 |
営業外費用 | ||
たな卸資産廃棄損 | 1,271 | - |
固定資産除却損 | 15,086 | 514 |
その他 | 112 | 280 |
営業外費用合計 | 16,469 | 794 |
経常利益 | 1,626,198 | 881,004 |
特別利益 | ||
抱合せ株式消滅差益 | 13,112 | - |
特別利益合計 | 13,112 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | - | 113,500 |
関係会社株式売却損 | 625,977 | - |
本社移転費用 | 125,137 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,223 | - |
特別損失合計 | 773,338 | 113,500 |
税引前当期純利益 | 865,971 | 767,503 |
法人税 | 87,321 | 290,954 |
法人税等調整額 | 272,128 | 60,816 |
法人税等合計 | 359,449 | 351,770 |
当期純利益 | 506,522 | 415,732 |