有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,143 | 4,164 |
受取手形及び売掛金 | 23,806 | 24,798 |
商品及び製品 | 3,723 | 4,173 |
仕掛品 | 849 | 660 |
原材料及び貯蔵品 | 817 | 865 |
その他 | 7,990 | 8,264 |
貸倒引当金 | -379 | -419 |
流動資産計 | 39,951 | 42,506 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 118,294 | 121,393 |
減価償却累計額 | -84,014 | -87,636 |
建物及び構築物(純額) | 34,280 | 33,756 |
機械装置及び運搬具 | 93,933 | 96,983 |
減価償却累計額 | -70,836 | -73,391 |
機械装置及び運搬具(純額) | 23,096 | 23,592 |
土地 | 22,842 | 22,921 |
リース資産 | 23,675 | 24,124 |
減価償却累計額 | -11,948 | -11,863 |
リース資産(純額) | 11,727 | 12,260 |
建設仮勘定 | 315 | 217 |
その他 | 14,713 | 15,027 |
減価償却累計額 | -10,165 | -10,745 |
その他(純額) | 4,548 | 4,281 |
有形固定資産合計 | 96,810 | 97,030 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,430 | 5,044 |
リース資産 | 585 | 544 |
その他 | 5,182 | 5,539 |
無形固定資産合計 | 11,198 | 11,128 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,096 | 7,995 |
長期貸付金 | 83 | 58 |
繰延税金資産 | 1,705 | 2,085 |
退職給付に係る資産 | 2,650 | 2,365 |
その他 | 5,013 | 4,819 |
貸倒引当金 | -518 | -386 |
投資その他の資産合計 | 18,030 | 16,937 |
固定資産計 | 126,038 | 125,097 |
繰延資産 | 3 | 2 |
資産の部合計 | 165,993 | 167,606 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,670 | 15,021 |
短期借入金 | 23,672 | 22,265 |
1年内償還予定の社債 | 198 | 168 |
リース債務 | 3,488 | 3,533 |
未払法人税等 | 2,966 | 3,491 |
賞与引当金 | 1,329 | 1,285 |
その他の引当金 | 328 | 419 |
その他 | 16,051 | 15,199 |
流動負債計 | 63,705 | 61,385 |
固定負債 | | |
社債 | 398 | 230 |
長期借入金 | 26,711 | 27,940 |
リース債務 | 9,684 | 9,961 |
その他の引当金 | 132 | 149 |
退職給付に係る負債 | 575 | 719 |
その他 | 3,336 | 3,325 |
固定負債計 | 40,837 | 42,325 |
負債の部合計 | 104,543 | 103,711 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,000 | 14,000 |
資本剰余金 | 25,525 | 25,527 |
利益剰余金 | 17,768 | 21,863 |
自己株式 | -2,223 | -2,222 |
株主資本合計 | 55,069 | 59,167 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,548 | 1,573 |
繰延ヘッジ損益 | - | -319 |
為替換算調整勘定 | -3 | -10 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,706 | 2,217 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,250 | 3,460 |
非支配株主持分 | 1,130 | 1,267 |
純資産の部合計 | 61,450 | 63,894 |
負債・純資産合計 | 165,993 | 167,606 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 693 | 1,160 |
関係会社売掛金 | 419 | 459 |
貯蔵品 | 11 | 17 |
前払費用 | 19 | 40 |
関係会社短期貸付金 | 43,895 | 23,025 |
その他 | 1,808 | 1,260 |
貸倒引当金 | -802 | -1,053 |
流動資産計 | 46,045 | 24,911 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 495 | 469 |
構築物 | 36 | 33 |
船舶 | - | 251 |
工具 | 81 | 71 |
土地 | 26 | 26 |
リース資産 | 48 | 60 |
有形固定資産合計 | 688 | 912 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 309 | 208 |
リース資産 | 521 | 498 |
その他 | 3 | 1 |
無形固定資産合計 | 834 | 708 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 200 |
関係会社株式 | 37,154 | 37,154 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 10,306 | 33,312 |
長期前払費用 | - | 0 |
前払年金費用 | - | 4 |
繰延税金資産 | 72 | 147 |
その他 | 28 | 28 |
貸倒引当金 | -100 | -150 |
投資その他の資産合計 | 47,461 | 70,696 |
固定資産計 | 48,985 | 72,318 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 3 | 2 |
繰延資産計 | 3 | 2 |
資産の部合計 | 95,034 | 97,232 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 12,300 | 13,375 |
1年内返済予定の長期借入金 | 11,123 | 8,688 |
1年内償還予定の社債 | 98 | 98 |
リース債務 | 189 | 186 |
未払金 | 379 | 384 |
未払費用 | 29 | 28 |
未払法人税等 | 17 | 25 |
未払消費税等 | 63 | 16 |
預り金 | 54 | 70 |
関係会社預り金 | 5,310 | 5,954 |
前受収益 | - | 2 |
賞与引当金 | 31 | 32 |
役員賞与引当金 | 49 | 90 |
ポイント引当金 | 215 | 179 |
その他 | 49 | 26 |
流動負債計 | 29,910 | 29,159 |
固定負債 | | |
社債 | 308 | 210 |
長期借入金 | 25,999 | 27,418 |
リース債務 | 382 | 377 |
退職給付引当金 | 7 | - |
役員株式給付引当金 | 18 | 27 |
その他 | 71 | 53 |
固定負債計 | 26,787 | 28,087 |
負債の部合計 | 56,698 | 57,246 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,000 | 14,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,500 | 3,500 |
その他資本剰余金 | 18,004 | 18,004 |
資本剰余金合計 | 21,504 | 21,504 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 6,120 | 7,767 |
利益剰余金合計 | 6,120 | 7,767 |
自己株式 | -3,289 | -3,286 |
株主資本合計 | 38,335 | 39,985 |
純資産の部合計 | 38,335 | 39,985 |
負債・純資産合計 | 95,034 | 97,232 |