カルビー(2229)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 246,129 | 252,420 |
| 売上原価 | 139,095 | 140,847 |
| 売上総利益 | 107,033 | 111,573 |
| 販売費及び一般管理費 | 78,908 | 82,732 |
| 全事業営業利益 | 28,125 | 28,841 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 167 | 81 |
| 受取配当金 | 35 | 38 |
| 不動産収入 | 76 | 77 |
| その他 | 297 | 338 |
| 営業外収益計 | 576 | 536 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 36 |
| 為替差損 | 638 | 260 |
| 減価償却費 | 88 | 163 |
| 開業費 | 515 | 131 |
| 不動産費用 | 32 | 37 |
| たな卸資産廃棄損 | 582 | - |
| その他 | 289 | 122 |
| 営業外費用計 | 2,156 | 751 |
| 当期経常利益 | 26,545 | 28,625 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 6 | 11 |
| 関係会社清算益 | - | 146 |
| 助成金受入益 | 149 | 107 |
| 関係会社株式売却益 | 370 | - |
| その他 | 27 | 13 |
| 特別利益計 | 554 | 279 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3 | 4 |
| 固定資産除却損 | 227 | 516 |
| 減損損失 | 594 | 584 |
| その他 | 150 | 99 |
| 特別損失計 | 976 | 1,204 |
| 税引前当年度純利益 | 26,123 | 27,700 |
| 法人税 | 8,359 | 9,161 |
| 法人税等調整額 | -267 | -406 |
| 法人税等合計 | 8,091 | 8,754 |
| 四半期純利益 | 18,031 | 18,946 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1,232 | 341 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 16,799 | 18,605 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 183,220 | 191,030 |
| 売上原価 | 101,393 | 103,344 |
| 売上総利益 | 81,826 | 87,686 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,428 | 62,080 |
| 全事業営業利益 | 23,398 | 25,606 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 217 | 173 |
| 受取配当金 | 42 | 51 |
| 業務受託料 | 153 | 148 |
| 不動産収入 | 64 | 89 |
| 雑収入 | 189 | 173 |
| 営業外収益計 | 667 | 636 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 為替差損 | 645 | 292 |
| たな卸資産廃棄損 | 582 | - |
| 減価償却費 | 99 | 163 |
| 不動産費用 | 47 | 71 |
| 雑損失 | 146 | 52 |
| 営業外費用計 | 1,534 | 597 |
| 当期経常利益 | 22,531 | 25,645 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 24 | - |
| 助成金受入益 | - | 107 |
| その他 | 2 | - |
| 特別利益計 | 28 | 109 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 125 | 439 |
| 減損損失 | 349 | 569 |
| 関係会社株式評価損 | - | 405 |
| 関係会社清算損 | - | 196 |
| 貸倒損失 | 72 | - |
| その他 | 32 | 30 |
| 特別損失計 | 581 | 1,642 |
| 税引前当年度純利益 | 21,978 | 24,112 |
| 法人税 | 7,021 | 7,583 |
| 法人税等調整額 | -613 | -372 |
| 法人税等合計 | 6,408 | 7,211 |
| 四半期純利益 | 15,570 | 16,900 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 98 | -263 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 31,623 | 35,023 |
| 広告宣伝費 | 2,437 | 2,662 |
| 運賃 | 13,592 | 13,144 |
| 給料・雑給 | 11,757 | 11,224 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 76 | 72 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,201 | 2,575 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 128 | 139 |
| 株式給付引当金繰入額 | 65 | 44 |
| 退職給付費用 | 738 | 753 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,092 | 2,033 |
| 研究開発費 | 102 | 134 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 2,195 | 2,168 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 20,940 | 25,037 |
| 広告宣伝費 | 1,633 | 1,773 |
| 運賃 | 8,794 | 9,234 |
| 給料 | 7,386 | 7,478 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 42 | 34 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 66 | 50 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,805 | 1,555 |
| 株式給付引当金繰入額 | 61 | 44 |
| 退職給付費用 | 550 | 557 |
| 減価償却費 | 816 | 1,017 |