有価証券報告書-第2期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 198,865 | 102,169 | |||||||||
売掛金 | ※1 42,105 | ※1 40,005 | |||||||||
前払費用 | 1,205 | 3,558 | |||||||||
その他 | 71 | 204 | |||||||||
流動資産合計 | 242,247 | 145,937 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
工具、器具及び備品 | 426 | 426 | |||||||||
減価償却累計額 | △212 | △355 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 213 | 70 | |||||||||
有形固定資産合計 | 213 | 70 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
商標権 | - | 662 | |||||||||
商標権仮勘定 | 240 | - | |||||||||
無形固定資産合計 | 240 | 662 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 2,302,178 | 2,302,178 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 2,302,178 | 2,302,178 | |||||||||
固定資産合計 | 2,302,631 | 2,302,911 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
創立費 | 10,349 | 7,914 | |||||||||
繰延資産合計 | 10,349 | 7,914 | |||||||||
資産合計 | 2,555,228 | 2,456,763 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 129,190 | - | |||||||||
未払金 | ※1 34,575 | ※1 24,685 | |||||||||
未払費用 | 11,169 | 5,552 | |||||||||
未払法人税等 | 1,215 | 5,824 | |||||||||
未払消費税等 | 11,440 | 5,281 | |||||||||
事業構造改革引当金 | 25,200 | - | |||||||||
その他 | 315 | 741 | |||||||||
流動負債合計 | 213,105 | 42,086 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
関係会社長期借入金 | 70,810 | 70,810 | |||||||||
固定負債合計 | 70,810 | 70,810 | |||||||||
負債合計 | 283,915 | 112,896 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 1,000,000 | 1,000,320 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 250,000 | 250,320 | |||||||||
その他資本剰余金 | 2,383,357 | 994,884 | |||||||||
資本剰余金合計 | 2,633,357 | 1,245,204 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △1,388,473 | 72,464 | |||||||||
利益剰余金合計 | △1,388,473 | 72,464 | |||||||||
自己株式 | △71 | △609 | |||||||||
株主資本合計 | 2,244,812 | 2,317,380 | |||||||||
新株予約権 | 26,499 | 26,486 | |||||||||
純資産合計 | 2,271,312 | 2,343,867 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,555,228 | 2,456,763 |