東光高岳(6617)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 95,309 | 90,883 |
| 売上原価 | 76,467 | 72,414 |
| 売上総利益 | 18,841 | 18,468 |
| 販売費及び一般管理費 | 15,893 | 15,732 |
| 全事業営業利益 | 2,947 | 2,736 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 4 |
| 受取配当金 | 54 | 37 |
| 設備賃貸料 | 90 | 85 |
| 電力販売収益 | 74 | 72 |
| 環境対策引当金戻入益 | 124 | - |
| 債権譲渡益 | - | 19 |
| その他 | 84 | 89 |
| 営業外収益計 | 430 | 310 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 53 | 46 |
| 為替差損 | 11 | 11 |
| 電力販売費用 | 35 | 33 |
| 支払補償費 | - | 22 |
| その他 | 86 | 41 |
| 営業外費用計 | 188 | 155 |
| 当期経常利益 | 3,189 | 2,891 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 212 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 83 | 149 |
| 関係会社株式売却益 | 151 | - |
| 退職給付引当金戻入益 | 304 | - |
| 特別利益計 | 751 | 154 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 173 | 207 |
| 投資有価証券評価損 | 5 | - |
| 減損損失 | - | 27 |
| 事務所移転費用 | 34 | 88 |
| 製品保証費用 | 546 | 851 |
| 損害賠償金 | - | 200 |
| 関係会社投資損失 | 117 | - |
| 特別損失計 | 877 | 1,376 |
| 税引前当年度純利益 | 3,063 | 1,668 |
| 法人税 | 495 | 555 |
| 過年度法人税等 | 39 | - |
| 法人税等調整額 | 6 | 35 |
| 法人税等合計 | 541 | 590 |
| 四半期純利益 | 2,521 | 1,077 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 974 | 46 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,546 | 1,031 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 61,768 | 64,146 |
| 売上原価 | 49,353 | 51,631 |
| 売上総利益 | 12,414 | 12,515 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,969 | 11,209 |
| 全事業営業利益 | 1,444 | 1,306 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 178 | 115 |
| 設備賃貸料 | 66 | 65 |
| 電力販売収益 | 74 | 72 |
| 環境対策引当金戻入益 | 124 | - |
| 債権譲渡益 | - | 19 |
| その他 | 75 | 75 |
| 営業外収益計 | 519 | 349 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 77 | 83 |
| 電力販売費用 | 35 | 33 |
| その他 | 44 | 38 |
| 営業外費用計 | 157 | 156 |
| 当期経常利益 | 1,806 | 1,500 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 211 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | 83 | 149 |
| 関係会社株式売却益 | 359 | - |
| 特別利益計 | 654 | 152 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 159 | 199 |
| 事務所移転費用 | 34 | 35 |
| 投資有価証券評価損 | 5 | - |
| 減損損失 | - | 27 |
| 製品保証費用 | 309 | - |
| 関係会社投資損失 | 117 | - |
| 損害賠償金 | - | 200 |
| 特別損失計 | 626 | 462 |
| 税引前当年度純利益 | 1,834 | 1,189 |
| 法人税 | 56 | 213 |
| 過年度法人税等 | 39 | - |
| 法人税等調整額 | 554 | 104 |
| 法人税等合計 | 650 | 318 |
| 四半期純利益 | 1,184 | 870 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -222 | -120 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費・荷造費 | 858 | 841 |
| 給料諸手当及び賞与 | 4,558 | 4,391 |
| 賞与引当金繰入額 | 590 | 635 |
| 退職給付費用 | 394 | 417 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 21 | 32 |
| 研究開発費 | 2,843 | 2,791 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,843 | 2,791 |
| 研究開発費 | 608 | 511 |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 3,451 | 3,303 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費・荷造費 | 360 | 354 |
| 給料諸手当及び賞与 | 3,279 | 3,349 |
| 賞与引当金繰入額 | 374 | 400 |
| 退職給付費用 | 285 | 295 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 21 | 32 |
| 研究開発費 | 1,991 | 2,110 |
| 減価償却費 | 484 | 498 |