訂正有価証券報告書-第6期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/07/12 14:00
【資料】
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【項目】
167項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金否認15百万円17百万円
未払事業税1553
資産除去債務33
投資有価証券評価損33
その他2549
繰延税金資産小計63127
評価性引当額△7△22
繰延税金資産合計55104
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金1,085百万円1,004百万円
株式評価差額金1717
資産除去債務に対応する有形固定資産11
繰延税金負債合計1,1041,023
繰延税金資産(負債)の純額△1,048△918

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.9%30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△28.7△27.9
その他△0.50.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率1.72.8