有価証券報告書-第11期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/26 15:35
【資料】
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【項目】
98項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税5,596千円5,956千円
営業投資有価証券評価損― 〃3,187 〃
投資有価証券評価損― 〃3,071 〃
貸倒引当金繰入額― 〃6,154 〃
減損損失12,209 〃14,502 〃
繰延税金資産合計17,806千円32,873千円


繰延税金負債
その他有価証券評価差額金―千円△76,570千円
繰延税金負債合計―千円△76,570千円
繰延税金資産(負債)純額17,806千円△43,697千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産・負債の額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
(繰延税金資産)
流動資産5,596千円―千円
固定資産12,209 〃26,917 〃
(繰延税金負債)
流動負債―千円70,613千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.9%2.4%
住民税均等割額1.1%0.3%
税額控除△2.7%―%
留保金課税1.9%2.9%
子会社清算△0.8%―%
その他△0.3%0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率36.2%37.3%