訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 52,833 | 259,487 | |||||||||
| 売掛金 | ― | 2,898 | |||||||||
| 前渡金 | ― | 659 | |||||||||
| 前払費用 | 8,881 | 6,464 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,827 | 8,885 | |||||||||
| 未収入金 | 66,279 | 113,022 | |||||||||
| その他 | 2,882 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金 | △662 | △1,159 | |||||||||
| 流動資産合計 | 134,042 | 390,259 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,339 | 3,339 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △335 | △911 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,004 | 2,428 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,101 | 1,496 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110 | △843 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 990 | 652 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,994 | 3,081 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | ― | 776 | |||||||||
| ソフトウエア | ― | 11,035 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 3,690 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | ― | 15,502 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 2,000 | 2,015 | |||||||||
| 敷金 | 12,685 | 13,359 | |||||||||
| 保険積立金 | 13,975 | 22,886 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 94 | 282 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 28,755 | 38,543 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,750 | 57,127 | |||||||||
| 資産合計 | 166,792 | 447,387 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,519 | 5,060 | |||||||||
| 未払金 | 39,496 | 107,321 | |||||||||
| 未払費用 | 11,739 | 17,293 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,991 | 55,040 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 35,803 | |||||||||
| 前受金 | 21,538 | 14,020 | |||||||||
| 預り金 | 30,898 | 53,032 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,170 | 6,234 | |||||||||
| 流動負債合計 | 128,352 | 293,807 | |||||||||
| 負債合計 | 128,352 | 293,807 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 33,439 | 148,580 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 33,439 | 148,580 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,439 | 153,580 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,439 | 153,580 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 166,792 | 447,387 | |||||||||