有価証券報告書-第11期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成29年6月30日) | |||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 1,786 | 千円 | |||
| 未払事業所税 | 1,752 | 〃 | |||
| たな卸資産評価損 | 17,088 | 〃 | |||
| 投資有価証券評価損 | 2,710 | 〃 | |||
| 繰越欠損金 | 2,011 | 〃 | |||
| その他 | 2,179 | 〃 | |||
| 繰延税金資産小計 | 27,528 | 千円 | |||
| 評価性引当額 | △12,086 | 〃 | |||
| 繰延税金資産合計 | 15,442 | 千円 | |||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成29年6月30日) | |
| 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 |