四半期報告書-第3期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 45,292 | 57,135 |
受取手形及び売掛金 | 216,602 | 293,239 |
商品及び製品 | 111,905 | 135,621 |
仕掛品 | 279 | 968 |
原材料及び貯蔵品 | 131,181 | 152,920 |
その他 | 56,523 | 80,375 |
貸倒引当金 | △181 | △220 |
流動資産合計 | 561,604 | 720,040 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
機械装置及び運搬具(純額) | 161,690 | 180,259 |
土地 | 320,496 | 319,343 |
その他(純額) | 291,133 | 300,739 |
有形固定資産合計 | 773,320 | 800,342 |
無形固定資産 | 44,585 | 42,768 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 105,720 | 122,790 |
その他 | 40,312 | 42,995 |
貸倒引当金 | △365 | △353 |
投資その他の資産合計 | 145,667 | 165,432 |
固定資産合計 | 963,573 | 1,008,543 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 502 | 414 |
繰延資産合計 | 502 | 414 |
資産合計 | 1,525,679 | 1,728,998 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 170,539 | 213,583 |
短期借入金 | 225,169 | 297,495 |
コマーシャル・ペーパー | 51,400 | 83,600 |
未払金 | 158,956 | 176,454 |
未払法人税等 | 11,237 | 13,452 |
引当金 | 8,555 | 4,848 |
その他 | 29,616 | 33,138 |
流動負債合計 | 655,473 | 822,573 |
固定負債 | ||
社債 | 46,700 | 46,700 |
長期借入金 | 449,282 | 423,816 |
引当金 | 16,471 | 19,160 |
退職給付に係る負債 | 5,516 | 3,949 |
資産除去債務 | 19,338 | 20,118 |
その他 | 60,111 | 63,048 |
固定負債合計 | 597,420 | 576,793 |
負債合計 | 1,252,893 | 1,399,366 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 40,000 | 40,000 |
資本剰余金 | 84,359 | 84,359 |
利益剰余金 | 49,985 | 94,433 |
自己株式 | △1,113 | △1,090 |
株主資本合計 | 173,231 | 217,702 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,794 | 8,181 |
繰延ヘッジ損益 | △233 | △901 |
土地再評価差額金 | △20,576 | △20,779 |
為替換算調整勘定 | 7,215 | 7,619 |
退職給付に係る調整累計額 | 292 | 1,409 |
その他の包括利益累計額合計 | △8,508 | △4,470 |
非支配株主持分 | 108,063 | 116,399 |
純資産合計 | 272,786 | 329,631 |
負債純資産合計 | 1,525,679 | 1,728,998 |