訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/08/19 10:41
【資料】
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【項目】
113項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年8月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
長期未払金137,566 千円
子会社株式評価損76,844 〃
投資有価証券評価損56,489 〃
土地減損損失48,008 〃
借地権減損損失11,122 〃
その他27,171 〃
繰延税金資産小計357,203 千円
評価性引当額△341,080 〃
繰延税金資産合計16,122 千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△2,508 千円
繰延税金負債合計△2,508 〃
繰延税金資産純額13,614 千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率38.01%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.02%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△15.51%
税額控除△7.44%
評価性引当額の増減29.70%
その他6.46%
税効果会計適用後の法人税等の負担率53.25%

(注)「その他」には累積的影響額についての一定のみなし計算による差異を含んでおり、項目ごとの金額は僅少であるため、「その他」に含めて表示しております。
当事業年度(平成26年 8月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
長期未払金137,566 千円
子会社株式評価損76,844 〃
投資有価証券評価損56,167 〃
土地減損損失48,008 〃
借地権減損損失11,122 〃
建物減損損失9,935 〃
減価償却超過額7,689 〃
退職給付引当金3,636 〃
その他2,891 〃
繰延税金資産小計353,863 千円
評価性引当額△341,375 〃
繰延税金資産合計12,488 千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△6,713 千円
繰延税金負債合計△6,713 〃
繰延税金資産純額5,775 千円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率38.01%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.35%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.12%
評価性引当額の増減0.21%
住民税均等割額2.30%
その他3.74%
税効果会計適用後の法人税等の負担率45.49%

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率変更による当事業年度の損益への影響は軽微であります。