訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/10/19 15:00
【資料】
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【項目】
91項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

当連結会計年度
(平成26年3月31日)
繰延税金資産
責任準備金485,089
価格変動準備金106,845
支払備金53,823
退職給付に係る負債17,464
その他有価証券評価差額金3,815
その他14,313
小計681,352
評価性引当額△2,996
繰延税金資産合計678,356
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△84,569
その他△1,254
繰延税金負債合計△85,823
繰延税金資産(負債)の純額592,532

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

当連結会計年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率33.33
当期と翌期以降の税率差異による影響10.06
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正4.36
その他0.16
税効果会計適用後の法人税等の負担率47.91

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、33.33%から30.78%となりました。この変更により、当連結会計年度末における繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が5,223百万円減少し、法人税等調整額は5,257百万円増加しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

当連結会計年度
(平成27年3月31日)
繰延税金資産
責任準備金559,683
価格変動準備金134,860
支払備金49,850
退職給付に係る負債16,875
その他有価証券評価差額金769
その他15,020
小計777,060
評価性引当額△2,948
繰延税金資産合計774,111
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△224,458
その他△2,599
繰延税金負債合計△227,057
繰延税金資産(負債)の純額547,053

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)

当連結会計年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率30.78
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正26.85
その他0.13
税効果会計適用後の法人税等の負担率57.76

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が30.78%から28.85%に変更されることとなりました。この税率変更により、繰延税金資産は51,919百万円減少、繰延税金負債は15,200百万円減少し、法人税等調整額は51,694百万円増加しております。

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