訂正有価証券報告書-第31期(2022/02/01-2023/01/31)

【提出】
2023/05/18 15:19
【資料】
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【項目】
137項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年1月31日)
当連結会計年度
(2023年1月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)221,498千円44,552千円
退職給付に係る負債105,663120,045
減価償却超過額77,74083,577
ソフトウエア9,66037,419
賞与引当金23,36123,740
未払事業税15,93416,759
敷金13,25313,330
投資有価証券57,30269,205
未払費用3,4173,523
その他3,9993,116
繰延税金資産小計331,832千円415,271千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△21,498△44,552
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△3,108△84,016
評価性引当額小計(注)1△24,606千円△128,568千円
繰延税金資産合計307,225千円286,703千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△29,125千円△10,215千円
繰延税金負債合計△29,125千円△10,215千円
繰延税金資産純額278,100千円276,487千円

(注) 1.評価性引当額が122,466千円増加しております。この増加の主な内容は、当社における繰延税金資産の回収可能性を判断する際の会社分類を変更したこと及び海外子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年1月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)----4,03317,46521,498千円
評価性引当額----△4,033△17,465△21,498
繰延税金資産-------

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2023年1月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)---3,8874,34136,32244,552千円
評価性引当額---△3,887△4,341△36,322△44,552
繰延税金資産-------

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2022年1月31日)
当連結会計年度
(2023年1月31日)
法定実効税率30.0%30.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.4%0.8%
のれん償却額0.3%0.3%
税額控除△1.0%△0.2%
評価性引当額の増減1.0%7.8%
連結子会社との税率差異0.8%0.6%
その他0.1%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率31.6%39.3%

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