有価証券報告書-第1期(平成28年8月16日-平成29年5月15日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成29年5月15日) | |
| (流動の部) | |
| 繰延税金資産 | |
| 株主優待費用 | 3百万円 |
| その他 | 3百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 7百万円 |
| (固定の部) | |
| 繰延税金資産 | |
| その他 | 4百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 4百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成29年5月15日) | |
| 法定実効税率 | 30.7% |
| (調整) | |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △27.4% |
| その他 | △1.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 2.3% |