有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/26 11:30
【資料】
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【項目】
156項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2025年3月31日)
当事業年度
(2026年3月31日)
繰延税金資産
減損損失10,349千円10,106千円
資産除去債務1,210 〃1,213 〃
未払事業税5,103 〃15,506 〃
繰越外国税額控除102,458 〃83,977 〃
会社分割による関係会社株式調整額80,820 〃80,820 〃
関係会社株式評価損537,765 〃537,765 〃
投資有価証券評価損43,094 〃43,094 〃
貸倒引当金3,279 〃2,934 〃
その他100,132 〃101,391 〃
繰延税金資産小計884,214千円876,810千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△708,199 〃△689,373 〃
評価性引当額小計△708,199 〃△689,373 〃
繰延税金資産合計176,015千円187,437千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△911千円△938千円
繰延税金負債合計△911千円△938千円
繰延税金資産純額175,103千円186,498千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2025年3月31日)
当事業年度
(2026年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.6%1.2%
受取配当金益金不算入△25.8%△9.8%
住民税均等割等0.2%0.4%
評価性引当額の増減0.8%△2.0%
役員株式給付引当金損金不算入-0.8%
繰越外国税額控除期限切れ△1.6%3.7%
その他0.0%△0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率5.7%24.0%

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