有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 15:00
【資料】
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【項目】
136項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税123百万円102百万円
未払金76 〃75 〃
貸倒引当金4 〃4 〃
賞与引当金88 〃41 〃
工事保証引当金79 〃80 〃
役員退職慰労引当金1 〃2 〃
たな卸資産評価損101 〃138 〃
関係会社株式取得関連費用37 〃37 〃
減損損失70 〃70 〃
その他62 〃73 〃
繰延税金資産小計646百万円626百万円
評価性引当額△37 〃△37 〃
繰延税金資産合計609百万円589百万円
繰延税金負債
未収事業税- 〃△28 〃
その他△0 〃△0 〃
繰延税金負債合計△0百万円△28百万円
繰延税金資産の純額608百万円561百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
住民税均等割1.11.2
のれん償却額0.70.8
連結子会社との税率差異0.91.0
法人税の特別控除額△0.2△0.3
法人税等還付税額-△6.8
消費税等差額-7.8
評価性引当額の増減△0.8-
その他△0.1△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.134.1